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用友明细账不过账怎么办(用友明细账有数据总账没数据)

用友财务软件 用友解决方案 2023-01-31 18:04:14 36 0

本篇文章给大家谈谈用友明细账不过账怎么办,以及用友明细账有数据总账没数据对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

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1、如果没有记账和结算,直接找以前的应付账款相关凭证进行修改,例如,如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目,将补充会计附加到应付账款上;如果是补充会计中途取消,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算如果已经进行了记账结算,先取消结算(点击月末结算,选择要取消结算的月份,同时按Ctrl+Alt+delete,输入管理员密码点击确定)。

2、然后用友取消记账软件取消记账(点击总帐-凭证-恢复月末结算前的状态),然后找到之前的应付账款凭证重新修改(如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目进行附加)应付账款的补充核算(如中途取消补充核算,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算。)

拓展资料:

1、总账和子账之间不平衡的T3解决方案首先,检查上年度的年末对帐是否平衡。如果上一年度的年末对帐余额,则说明年度结转过程中存在错误,可以再次结转年度。或者在新的年度账户中,先取消该账户的补充核算,修改开立金额,并添加到明细记录中,然后选择补充核算,修改该账户的补充明细记录

2、如果上年对账不平衡,请咨询客户是否修改上年。如果没有,直接修改新年;如果要修改上一年度,删除年度账目,修改上一年度后重新结转年度(错误较多);或者直接取消上一年的开盘,修改新的开盘原则:如发现对账不均,先取消记账,再重新记账。看看问题是否解决了。如果没有,分析相关账户表和后台数据库

3、用友是全球领先的企业服务提供商,为企业及公共组织提供数字化、智能化服务,推动产业转型升级,用创想与技术推动商业和社会进步。

使用用友软件总账和明细账不平咋办

凭证、总账、明细账都是分别单独一张表的,你直接把凭证表删除了,但是你没删除总账明细账当然查账的时候数据还在,对账肯定不平,你应该是要先把凭证反记账,再去删数据库表,现在你也只有先把凭证反记账,然后删掉总账明细账12月的数据,再去把凭证记账才行

用友财务软件里面总账与明细账不符是什么原因?

出现此问题的原因:总账科目与明细科目登记的金额不一致。

解决的方法及详细的操作步骤如下:

1、首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。

2、其次,单击总账系统,然后填写凭证,再修改凭证日期。此时,输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证,见下图。

3、接着,您需要在左上角重新注册文件,然后需要将操作员更改为出纳的操作员以进入用友。需要单击总帐,这时候就是进行凭证→出纳签字然后点击确定,见下图。

4、最后,进行记账。首先,单击总账系统,然后点会计。这是全选并选择下一步。然后,在记账完成后,单击“确定”以完成记账,见下图。

用友总账与明细账不符,我厂用的是U8。找过用友公司的人来看了

你去对账功能中对出错月份进行对账,系统会有错误科目的提示,通过明细账查询错误科目,然后导出到EXCEL中验算一下,看看是明细账错了还是总账错了。一般来说明细帐不会有错,除非你的科目有辅助核算,找到错误的科目后有两个方法解决:1找到最早出错的那个月,反记账后重新记账,通常能够解决。2调整数据库

使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?

1、可能是修改过科目或项目。

解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。

检查科目末级标志没有问题,在同级中新增科目继续做凭证没有问题,如果该科目下仅发生记账凭证不多,故新增科目重新做,并删除原有科目,

2、数据库有问题了。

3、修改上级科目的末级标志,科目末级标志有问题,你试试直接在填制凭证里输入2级科目,它不提示你非末级。找个科目修复工具或者直接打开数据库code科目表,修改末级标志。

4、找用友服务。

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