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用友里录入错误怎么办(用友期初数据录入错误怎么处理)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-06 06:28:15 47 0

本篇文章给大家谈谈用友里录入错误怎么办,以及用友期初数据录入错误怎么处理对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友u8在第一次建立帐套,启用时间输入错了怎么改啊???

1、修改只有账套主管才能进行操作。这里以李明(账套主管;编号:101;密码:101)的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“编码方案”的顺序分别双击各菜单。

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3、在弹出的“编码方案”对话框中,可以看到部分阴影区域,这些区域是因为增加了客户或部门已经应用了之前的设置,因此无法进行修改。

4、需要将“存货分类编码级次”修改为“222”,只需选中当前“存货分类编码级次”的“第1级”对应的方格,键入“2”如图点击“确定”即可。

5、将“客户分类编码级次”从当前的“234”修改为“2334”,点击“客户分类编码级次”的“第3级”所对应的方格,键入“3”,会自动选中“第4级”的方格,键入“4”后,点击“确定”就完成修改了。

用友U8固定资产模块原值录错了怎么办

1、打开用友软件;

2、选择“固定资产”,点击:固定资产变动“

3、显示以下界面时,点击”修改“,即可以修改固定资产的原值,填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了。

扩展资料:

(1)用友财务软件,由用友软件股份有限公司开发,包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。

U8-财务管理:

(2)总账 报表 应收款管理 应付款管理 固定资产 专家财务评估公司对账 网上银行现金流量表 网上报销 WEB财务 财务核算自动化:U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务;

(3)系统可以自动编制收款、付款、转账凭证,自动进行期末记账与结账,自动形成总分类账、明细分类账和财务报表,自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率,又可以实时反映业务运营状况;真正的财税一体化。

参考资料来源:百度百科-用友财务软件

用友U8系统发现税号录入错误,如何修改

用友U8系统发现税号录入错误,不能修改编码,不过还是有解决办法的。只要删除对应单据后可以删除档案;或者新增客户档案,把错误编码的档案通过并户功能并到新增的客户档案中,原错误编码的档案就会删除。

详细:

用友U8系统有很多财务模块,其中应收和应付系统是常用的,但有个麻烦,就是凭证生成后,不能从总账系统进去修改。

通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的,此时需要修改凭证,需要先取消审核,作废凭证,再修改数据,最后生成新的凭证。以此思路来操作,才是正确的操作步骤。

打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作“,输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击以标记,最后点击”OK确认“。

从“应收款管理”进入,收款单据处理---收款单据审核,在”收款单查询条件“中选择已审核,已制单。最后确定。打开页面如下图所示,在选择一栏,选择需要取消审核的数据,然后点击”弃审“。

弃审时,会显示删除已生成的凭证,这个时候需要选择是,把之前错误的凭证删除。在总账里查询凭证,就会显示此凭证作废。

删除凭证后,重新进入收款单据处理,把之前所制作的收款单数据修改,完成后,再保存,审核,生成凭证。至此,应收应付系统的凭证修改完成。

如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3

如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3

方法一、做期初资料调整

方法二、反结账、反过账、反初始化

用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办?

清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。

会计科目设定,期初余额录入和填制凭证的顺序错误会产生什么后果

先进行会计科目设定,然后录入期初余额,然后才能填制凭证,顺序错误的话财务软体无法操作

期初余额已输入,才发现会计科目输错了,都不可修改. 该怎么办?有什么方法可以补救?

用友的话 可以取消错误科目的余额(删除该余额),再修改科目(增加二级,修改科目),然后再输入期初余额。

在总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,则必须先输出入其外币余额再输入本币余额. 哪错

总账应当以记账本位币(人民币)列示。

对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。

录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。

在电脑记账后发现会计科目错误,应该怎么解决

取消记账 然后找到凭证 取消稽核 重新修改 要是刚开始设定会计科目的时候错误就要去 基础设定里的会计科目里面找到错误的改正就好

新增外币核算,会计科目期初有余额怎么办

会计科目比如美元核算期初有余额对新增比如日元核算不涉及存在问题。新增日元核算怎么办,就是有关总账明细账户增加日元明细科目属性定义,开启账页就现出“日元”下有“外币”和“本位币”各有“借方”“贷方”“余额”栏。

总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,为什么必须先输出入其外币余额再输入本币余额

总账应当以记账本位币列示。

对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。

录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。

 61、在输入期初余额时,若某一会计科目涉及辅助核算,可以直接输入总账期初余额。(为什么错了)

设定有辅助核算的会计科目,初始化时,应该分别输入其下各辅助核算专案期初余额,不能也无法在总账科目中直接输入资料。

用友T3软体怎么把会计科目封存

你如果在建帐套时设定会计科目达到二级、三级才可以在会计科目中设定二、三级会计科目,否则是不可以增加的。如果设定了,在会计科目设定中,先增加一级科目,然后选择一级科目,选择增加,就可以增加二级科目,选择二级,就可以增加三级。

用友中项目目录编码录入错怎么改

用友中项目目录编码录入错:修改凭证编号原因分析:见问题答案。问题解答:设置“手工编号”。点击“总账”-“设置”-“选项”中“凭证编号方式”选择“手工编号”点击“确定”后可在填制凭证中修改凭证编号。

必须新增加一个项目大类如自定义开发项目,并定义项目级次|选择你刚才建立的项目大类,选择项目分类定义,按要求,先输入一级分类编码和分类名称,再输入2级分类编码和2级分类名称。

用友NC6:

用友NC6大型企业管理与电子商务平台,面向大型企业集团和成长中的集团企业的信息化需求,综合利用最新的互联网技术、云计算技术、移动应用技术等,通过构建大企业私有云来全面满足集团企业管理、全产业链管控和电子商务运营。

为集团企业提供了一个全新的支持合规化应用需求和创新需求,以及个性化配置、集成、实施、运维、管理一体化的大型企业管理和电子商务平台,不断帮助集团企业创新管理模式,引领商业变革,实现长期发展目标。

期初余额录错怎么修改

问题一:期初余额录入错误应该怎么改 如果你用的财务软件!那么在以后月份发现期初余额出现差错了想返回调整是不可能的。因为财务软件的期初一经使用就不得修改!鉴于这种情况。我建议你只要在你发现错误的月份。做一笔调整分录就行了

比如说我现在发现我的总帐期初应收帐款挂错客户调整如下:

经核实期初挂错XX客户,现调整

借:应收账款-XX客户(期初未入)

贷:应收账款-XX客户(挂错的客户)

只要调整到正确的期初就行了!

问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。。就OK了,希望能帮到你呀

问题三:期初余额录错了如何改正 是财务软件上的期初数还是报表还是手登的帐?如果是财务软件的话从新建帐!只要你不怕麻烦就成。也可以做一笔调账,你少录200肯定会有地方多200的。要不不平!

问题四:期初余额录入错误,怎么返回去修改 既然是起初余额录错了,那错的肯定不只是其他应收款一项,找到与其对应的那个科目,调账。

或者,如果刚建账的话,直接删了重新新建个帐套吧!

问题五:金税财务软件期初余额科目录错如何修改,已经做账 期初一般是可以直接修改的,要不你报表会出现错误的。你原来怎么录入的,按照录入的方式直接去修改。

问题六:会计电算化实际操作在设置期初余额录入过程中期初余额输错了如何修改 10分 设置期初余额录入过程中期初余额输错了如何修改?

-------反结账、反记账,取消期弗记账后,修改即可。

问题七:财务软件,期初余额借贷方向错了,都录了一年账了,怎么办? 期初余额方向录错了,但是科目已经有数了,没发改期初余额了……怎么办……

如果当初数据有错,,那么初始化的时候就不平的,你们能够启用帐套,就说明还有别的科目是错的,找到错误的对应科目,做凭证进行调整,加以说明详细情况即可。

问题八:会计录入期初数据时借款金额入错怎么调整 将所有凭证全部恢复到记账前状态,如果已经结账,则先反结账然后就可以修改期初数了。

录入的期初数如果只是录入错误,那么不应该做任何形式的凭证分录调账(包括红字)。

问题九:金蝶期初余额录入错误 录入错误后是否已经结束初始化了?

如果结束初始化可以反初始化修改下,但是要看版本。

迷你版 标准版以下的版本就不能反初始化,

专业版 商贸版以上的版本的可以反初始化。

问题十:用友T3建新账簿时期初数字录入错了怎么修改 没有记账的情况下,可以直接修改;如果记账了,就反记账(总账-凭证-恢复记账前状态);如果月结了,就反月结(总账-期末-结账-ctrl+shift+f6).如果做了几个月的账,就按照这个反的顺序一个月一个月往前推,一直反到一月份。

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