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用友跨月结算错了怎么办(用友如何反结账跨年度)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-07 08:02:12 40 0

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本文目录一览:

用友财务软件中,本月结帐后,发现错误,该怎么办

反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;

反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示你输入密码,输入确定就可以

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反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出

总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定

取消审核

用友T3固定资产登记错误跨月如何改正

方法一、做原值增加;

方法二、把本月的业务删除,退回到上月,删除凭证,重做;

现在固定资产是可以抵税的,本来就应该录入不含税的原值。

用友9月已结转发现8月错误怎么办?

有两种解决方式:

1、如果错误不涉及损益不涉及税费(即不影响已提交的税费申报),可将9月份和8月份反结账;将8月份错误凭证反记账、反审核,修改错误;再按正确程序审核、记账、结账;

2、可以在当期月份(10月份),以调账方式将错误调整过来。摘要记得注明“调整XXXX年8月XX#凭证“

用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?

用友U8删除已结账凭证操作如下:

1、取消结账:可以使用电脑端:macbookpro mos 14打开google版本92.0.4515.131直接登录,点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消

2、取消记账:

a、以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。

b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来,见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。

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跨月成本结转错误怎么办?

只要是在一个

会计年度

内,你们又不对外提供“中期账务报告”的情况下,在“发现”的的当月,调整回来就行了。说白了,少结转了,将少转的部分再转上;多结转了,将多转的部分冲回来。这个不用全冲了另做。

如果是跨了会计年度,则通过“以

年度损益调整

”科目调整,并调整会计报表相关的期初项目。

用友跨月结算错了怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友如何反结账跨年度、用友跨月结算错了怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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