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用友结账了跨年未达怎么办(用友结账了跨年未达怎么办理)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-01 01:42:15 25 0

今天给各位分享用友结账了跨年未达怎么办的知识,其中也会对用友结账了跨年未达怎么办理进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决

用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决

U8哪个版本?年度帐是分开的么?

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如果年度是分开的,登入做错的年度,反结账反记账到当月,凭证反稽核后修改凭证,然后再结账到年底,在下一年反结账到期初,修改下这个科目的期初余额。

用友U852固定资产怎样反结账

你好很高兴为你解答,

登入时需要用下一个月度日期进入,选择处理里的恢复月末结账前状态

希望能帮到你,期待采纳,如有疑问欢迎追问。

用友U8固定资产反结账问题

1、取消结账:点选总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点选“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已启用—“确定”—“退出”。

b、再点选“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

3、取消稽核:以稽核人身份进入“稽核凭证”介面—点选“取消”。仅供参考!

用友u82014年没结账2015年已经做了的账怎样找到

2014年的账与2015年的账是完全独立的。

2014年的账年结后,需要把期末余额结账到2015年上去,操作如下:

系统管理→系统→注册(用账套主管注册,年度为2015,日期也是2015的)→年度账→结转上年资料→总账资料结转。

在结转过程中会提示结转方式,全选余额方式结转,转完即可。

一般说来,都是上年度账全结账,接着就做建新年度账+结转上年余额。而按照你现在的模式,如果修改了科目,那么会造成上年底的余额转不来,这点你要注意。

用友u8固定资产结账能修改吗

可以修改的。

你进入固定资产模组,修改里面相关的资讯。

然后,在这个月计提折旧的话,调整错误就可以了。

用友u872输出账套出错,怎样解决

你要是真想解决问题的,好歹把报错的图截一下啊。

要让别人去猜,很多情况下,ERP种相同的报错都会是很多不同的原因,更何况你这个连报什么错都不提供,怎么回答?

用友u8固定资产不提折旧可以结账吗

不可以,必须先计提折旧,才可以结账。

用友U8如何取消资产减少 (资产减少做错了)

可以减少的 但是具体看你是用的U8版本 选单会略有区别。以U812.1为例:

1 开启固定资产---卡片--卡片管理--去掉 查询条件中 开始日期 确定

2 在卡片列表这个介面中 第一行卡片的上方 有个 在役资产,这个框是可以拉开选择的--拉开选 已减少资产

3 出现了我们之前的卡片(终于找到了),在列表的 选单中 撤销 亮了 选择资产后 点选 撤销。

搞定了

用友U81月凭证填制金额错了,已经结账。

如果是在未结账月发现已结账月的某些凭证有错误,你可以采用反结账和反记账的方法,更改之前已结账月有错误的凭证。至于你说“后面几个月的余额会不会自动更新为新”。可以这么给你解释:反结账和反记账是个更改错误凭证的过程;而把有错的凭证更正过来,再记账、月结账的过程就是一个更新账簿记录的过程。

用友U8软件跨年度账要怎么处理

首先问下,你们是什么版本的。若是10.0以后的版本,因为不存在年度结转的问题,所以只要你做了2013年度的开账,那么就可以直接录入2013年的凭证,若是10.0以前的版本,应该也很简单,你建了新年度帐即使结转了,上年的总账仍然可以取消结账。

现在是,若你是10.0以前的版本,你只需看你2013年度期初是否有数就知道结转过没,若没结转过,期初数肯定是0,反之则结转过。若这时你看2012年的总账还没结账,那么你可以直接结账,然后比对下上年期末数和本年期初数,然后调整本年期初数跟上年一样即可。

若是10.0以后版本,不存在年度结转的问题,所以你只要开账了,就可以录入2013凭证,那么也可以照样做2012总账结账即可

用友U8固定资产做错科目,固定资产模块已经跨年结账怎样解决

U810.1以下版本吧?

直接进12月取消结账 然后修改凭证吧

如果不能取消提示已经年结就进数据库把年结标志改为0。system库中或者网上找取消年结标志

用友U8跨年度反结账问题:2013年4月份已经结账,现在必须修改去年2012年4月份的凭证,请问怎么处理?

1、以2013年5月份的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2013年1月初;

2、以2012年12月31日的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;

3、以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。然后,重新审核和出纳签字,并重结2012年4月份账;

4、以2012年5月份日期登录系统重记5月份账,并结账;以2012年6月份的日期登录系统,重记6月份账,并重结2012年6月份账。2012年7月至2012年12月份的账,也以此方法进行操作;

5、以2013年1月1日的日期登录系统,进入期初余额模块,手工调整因2012年4月份因修正错误的凭证而引起的期初余额的变动值。

6、以2013年1月31日的日期登录系统,重记2013年1月份账,并结账;以2013年2月28日的日期登录系统重记2013年2月份账,并结账,2013年3月和4月份账,以此类推……

用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?

一、首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。

1、进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。

2、在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。

3、点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。

二、结转上年度的数据。

1、进入系统管理,点击系统下拉菜单中的注册,用户名要选择要做帐套的帐套主管的名字一般也就是操作员的名字,选择要做的帐套,会计年度选择本年度的年度,如果要结转05年的年度期末数据,此时要选择06年的然后点击确定。

2、在菜单栏中选择结转上年度数据。

3、在结转上年度数据总选择总账系统结转。

4、点击确定。

对待摊费用的处理

根据《企业所得税法》及其实施条例规定,企业发生的下列支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除:

一已足额提取折旧的固定资产的改建支出;

二租入固定资产的改建支出;

三固定资产的大修理支出;

四其它应当作为长期待摊费用的支出。

除此以外税法规定将不允许在以后年度摊销其它费用。

用友凭证跨年度冲销怎么做?

如果想改决算,只能是09年返结账后冲销,然后重新结转到新年度的帐。

跨年是不能冲销的,只能更正。

关于用友结账了跨年未达怎么办和用友结账了跨年未达怎么办理的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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