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用友结账多结个月怎么办(用友结账多结个月怎么办理)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-06 17:44:17 30 0

本篇文章给大家谈谈用友结账多结个月怎么办,以及用友结账多结个月怎么办理对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友出纳过账能一次做多月的吗

用友出纳过账不可以一次做多月的,先录入几个月凭证再按月结账是可以的,但做的凭证必须按照每个月的时间修改,因为记账、结账是按每月的时间操作的,如果几个月的凭证做在一个月的时间,就不能按月结账。至于其他模组是不受影响的,用友软体各模组的结账顺序,总账是最后结账的,所以不影响其他模组,如果换了工资、固定资产等,就肯定不行,他会影响后面顺序的结账模组。做好资料备份,尝试将新年度账删除,取消相应模组结账,补入单据,如果新年度已经录入单据,建议不要反结或重新年结候补入。

用友T3 有个会计分录连续几个月做错 怎么修改

修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。

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反结账步骤:

1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);

3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。

反记账步骤:

1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;

2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;

3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;

4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。

用友软件里面,已经结过账了,而且是上两个月的帐,现在发现金额写错了,怎样更正啊

恩,要么做凭证来冲销,要么返回去修改原始凭证

做凭证冲销很简单

返回去修改凭证操作如下:

第一步、取消结账

月末处理—月末结帐—现在最后结帐月份—Ctrl+Shif+F6—录入账套主管密码—确定

第二部、恢复记账前的状态:

总帐桌面—期末—对账—打开对账窗口—Ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态被激活”—确定—退出对账窗口—总帐桌面—凭证—恢复记账前状态—恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态—确定—录入账套主管密码—确认

第三步、取消审核

这个很简单,在哪审核的,就在哪取消,审核按钮旁边有取消审核的按钮

第四步、修改你要改的那张凭证就OK了

第五步、重新审核凭证、记账、结账,所有工作都OK了

用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证

1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。

2、这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。

3、下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。

4、这样一来在点击工具栏的取消选项以后,即可实现用友软件中取消月末结转的凭证了。

用友隔月反结账

用友隔月反结账

您的思路是正确的。

对于采用反结账的方法,从发生错误的月份改正错误,我是这样理解的:单纯从用友软体操作看,可以逐月反结账,能够在发生错误的月份修改错误;从会计角度看,因为涉及从发生错误以后的会计报表、纳税申报,需要纠正的地方比较多,一般不采用此种改正错误的方法。

采用红字冲销法,无论从软体操作上,还是账务处理上,都简单实用。一般采用此种方法的比较多。

(参加讨论)

用金蝶,隔月能反结账吗??

可以啊,先ctrl+F12 反了结帐,再CTRL+F11反过帐,这样就可以修改3月,如再须修改2月份的,再CTRL F12.....如此类推!

用友反结账

首先说一下!10.3不是最新版本了!现在是10.6最新的版本! 您先进入软体 总账---月末结账 ,会出现结账介面 点选您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点选总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点选 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话方块 点选您要恢复的月份或是近一个月的,然后在稽核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点选记账 最后结账 出报表 希望能帮助您

用友中 反结账

是的,后面的资料都是根据前面来的,要全部反结。

用友nc 反结账

根据你的问题,可以判定 你反结账是年度反结账,你不能反结账的原因为:下一年度已经期初建账,建议取消下一年度的期初建账,然后再反结账!就可以成功了!

用友软体结账后怎么反结账,反记账

结账视窗ctrl+shift+f6反结账,对账视窗ctrl+h恢复记账前状态,点恢复记账前状态反记账,我用的是U8,不知道对你有没有帮助

用友t6反结账

总账--期末--结账介面,选中需要反结账月份,同时按Ctrl+Shift+F6三个键,键盘上有Fn键的加上Fn四个键同时按,反结账从最后一个结账月份依次往前反结

用友8.12如何反结账

进入月末结账,点最后一个结账月,按ctrl+shift+f6 三个键一起按下去,输入你的操作员密码,就可以取消结账了。

用友反结账怎么做

点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有预设的点确认就行,就能反结账了。

反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态启用——凭证——恢复记账前状态  。

反稽核操作流程图:稽核凭证(取消稽核)——取消签字(成批取消签字)  。

用友软体R9反结帐,工具拦有一个帮助,点选帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图示按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了。

用友10。3如何反结账

反结账

你是修改凭证还是增加凭证。

如果修改的凭证或增加的凭证涉及到损益类科目余额的变化的话,就需要把以前的生成的结转利润的凭证删掉 重新做。

如果不涉及到的话,就不用改了。

不过最好删了重做损益结转的凭证。

用友T3上个月未记账和结账,本月要怎么做才能把上个月的结账了,会对本月有影响吗?

登录的时候,把账套时间改成上个月的,进去之后记账结账就是上个月的了,你上个月的没结账这个月结不了账吧?如果你这个月已经结账了,再回去结上个月的,会有影响,余额什么的数据都会变

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