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用友结转报告有错误怎么办(用友t3结转报告有错误结转科目)

用友财务软件 用友解决方案 2023-01-30 22:58:10 59 0

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本文目录一览:

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、打开 系统管理。

2、点击系统菜单选择注册。

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3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。

4、登录后,选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框,点击确认。

6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。

用友9月已结转发现8月错误怎么办?

有两种解决方式:

1、如果错误不涉及损益不涉及税费(即不影响已提交的税费申报),可将9月份和8月份反结账;将8月份错误凭证反记账、反审核,修改错误;再按正确程序审核、记账、结账;

2、可以在当期月份(10月份),以调账方式将错误调整过来。摘要记得注明“调整XXXX年8月XX#凭证“

用友T3结转上年数据有错误怎么改正?

可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。

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