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用友坏账确认错了怎么办(用友如何进行坏帐处理)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-01 10:26:11 44 0

本篇文章给大家谈谈用友坏账确认错了怎么办,以及用友如何进行坏帐处理对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友U8坏账账务处理

用友U8坏账账务处理

对于公司的财务来说,基本上每个月都会发生坏账,或者每个月都会预提坏账准备,财务工作离不开坏账的处理,在这里,教授大家当坏账发生时,怎样用用友U8操作处理坏账?下面是我为大家带来的用友U8坏账账务处理的方法,欢迎阅读。

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工具/原料

用友U8

方法/步骤

1.登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。

2.打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的`“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。

3.出现如下界面,选定需要做坏账的一列,“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做坏账的项目。检查好后,点击右上角“OK确认”。

4.页面会自动跳转窗口,是否立即制单,单击是,跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整,凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目,金额自动出现。做完凭证后,点击右上角保存键,会出现”已生成“字样,表示凭证已完成。

5.这种作账方式,是在应收系统,如果想查询可以从总账系统进入,总账--凭证--查询凭证,点击确定,查看自己所做的凭证。

6.查询自己所作凭证是否正确,可以进入应收系统,看坏账是否已冲销前期账款。进入应收系统--单据查询--收付款单查询,输入相关的筛选条件,点击确定,直接看相关客户的应收款是否有减少。

注意事项

在做账之前,先查询确定是否真的有这笔应收款,如果系统里没有这笔应收款就不需要作坏账。

在收付款单查询里有这些金额,如果是重开票,在应收单查询里也可能会有这笔金额。

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用友财务软件,坏账准备会计科目的方向设置错了,怎么改正,谢谢您

没有使用可以直接在科目设置中改

使用过,把余额转出,再设一个科目

使用用友软件做凭证,发现做错了,要怎么更改?

1种情况:先点击总账 -添置凭证 选择做错的凭证 上面有一个 制单键 点击 出现下拉框 出现作废凭证--点击 会在凭证上出现“作废”2字 再次点击制单 整理凭证选择相应的月份 点击--确定--会出现作废凭证表 -点击全选--确定---会出现是否整理断号----点击是该成凭证就没有!没有断号现象

2种情况:首先结账以后发现错了 您先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的,然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表 希望能帮助您

3种情况:没有审核或记账 点击添置凭证 找到错误的凭证直接修改

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

请耐心读完以下内容(要修改已结账的凭证,首先要了解前三种方法):

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。

第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。

第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。

第四种是已结账的凭证。对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。

用友销售专用发票坏账处理

用友销售专用发票坏账处理步骤如下:

1、登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。

2、打开财务会计这个模块,随后打开应收款管理下面的坏账处理坏账发生。

3、输入正确的客户名称,点击确定。

4、这种作账方式,是在应收系统,想查询可以从总账系统进入,总账凭证查询凭证,点击确定,查看自己所做的凭证。

用友坏账确认错了怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友如何进行坏帐处理、用友坏账确认错了怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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