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用友红字不够冲红怎么办(用友怎么变红字)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-04 05:04:10 53 0

本篇文章给大家谈谈用友红字不够冲红怎么办,以及用友怎么变红字对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了

用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了

你具体是使用U8哪个版本?不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的,正向是蓝字,并且如果你启用了采购和库存模块的话,采购入库单不是在采购模块录入的,是在库存模块生成的,不用点增加,直接点生成,在生成的时候可以选择切换为红字,红字是冲减的意思,相当于出库的。

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在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库

红字的采购入库单是退货给供应商,如果再要入库就直接做采购入库单,如果是生产领料的退库就是材料出库单的红字

用友U8采购入库单无法增加怎么办

如果启用采购管理、库存管理模块,采购入库单在库存模块中增加。

你也可以看一看设置选项中是否设置,采购必有订单,如果设置了,需要参照采购订单才能做入库单。

使用用友U861软件,采购入库时的合理损耗怎么办?需要录入红字采购入库单吗?

入库单和发票都填写各自的实际数量,二者之差在进行采购结算时填写到发票行“合理损耗数量”一栏即可。希望对你有帮助!

用友U890 怎么设置采购入库单自动带出最新单价?

1,选项中业务单据类型是否勾选采购入库单

2,打上库存模块补丁

用友U8的采购管理里的采购入库单,如果已进入下一年,那上年12月31日的期初数据要生成入库单吗?

你这个是东西到底到了还是没到啊?

用友U6已结算的采购入库单怎么修改,谢谢。

采购入库单当被标上已结算时意思就是该张采购入库单已经与相对应的采购发票进行的勾兑(结算)

如果要修改入库单,就要取消结算,可是取消结算有诸多限制,是否已生成凭证,采购系统是否已结账等等都要检查一下,如果没有其他关联操作,取消结算就可以了。

取消结算:查询结算单,删除即可。

用友U8 采购入库单无法增加(选项黑的) 也没有生单的 选项

是不是在采购模块里面操作的,呵呵

一定要到库存管理里面操作

用友u8软件中的采购入库单如何修改已有收货人姓名

这张采购入库单是历史的还是当月的

这个收货人姓名字段是自定义的,还是单据模板本身就有的呢

如何审核861版本的用友采购入库单,急

用有审核权限的用户登陆,然后依次进入:供应链-库存管理-入库业务-采购入库单,打开你要审核的单据后在单据上方有个“审核”按键,单击即可完成审核。

也可通过单据列表进行批次审核,路径为:供应链-库存管理-单据列表-采购入库单列表,系统会出现单据列表,然后选择你要审核的单据,可多选,然后单击“审核”,即可完成批次审核。

用友冲红怎么处理

问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

问题二:用友软件,怎样红冲上月的销售发票 先做一张与上月相同的红字发票,再做一张蓝字的,在应收款管理中做下红票回冲

问题三:用友T3怎么红字冲销 冲销丹凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。

如果需要填制红字凭证,输入金额后按 - 即可。

笑望采纳,谢谢!

问题四:用友U8怎么开红字凭证? 你首先必须明白损益类科目的做法原则,就是

1.收入类科目,一律做在贷方,退货是贷方的负数。

2.费用类科目,一律做在借方,收入是借方的负数。

如果凭证中出现现金或银行存款科目,不能出现负数,即增加就是借,减少就是贷。

这样,关于你的这个凭证做法就是

摘要:结息

借 银行存款--某行 7.08

借 财务费用--利息 -7.08

原来财务凭证有一个原则,有借必有贷,借贷必相等,但到了用财务软件时,发现损益类凭证如果这样做凭证,统计发生额(这可不是简单的加减)和结转本年利润时真有些麻烦,所以只提“借贷必相等”这个原则了。

问题五:用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

若是两张发票的金额不一致,为了采购报表数据的准确性,我建议你还需要做了红蓝发票外,库存系统里还分别做两张红蓝入库单,然后红字入库单和红字发票结算,蓝字入库单与蓝字发票结算。

之后应付系里再做红蓝发票的对冲吧。

问题六:冲红发票怎么记账? 是的。冲减分录。

问题七:用友U8中系统自动生成的红字回冲单咋删除,如何取消记账、审核 红字回冲单是因为当月有 暂估业务 软件自动回冲形成的,他不需要审核记账 但需要生成凭证。 不用我解释暂估业务吧?! 看看核算选项 估计你的暂估方式 为 月初回冲

问题八:用友存货蓝字回冲单是什么意思啊 采购业务先到货,发票未到,下月处理,下月月初生成红字回冲单,生成凭证

借:存货科目 (红字)

贷:暂估应付款 (红字)

这叫月初伐冲,选项设置里可以看到,还有单到回冲跟单到不差,就不具体介绍了,看帮助就行。单指的其实就是发票。

一般用在暂估业务,暂估是外购入库的货物发票未到,在无法确定实际的采购成本时,财务人员期末暂时按估计价格入账,后续按照选择的暂估处理方式进行回冲或者补差处理

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看到你补充的问题,仓库没有期末处理,不知你想问的到底是什么模块的

还有叫qdyunshan 这个SB把我们另外2个人回答的问题都复制到一起了,你Y怎么那么聪明啊!

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其实蓝字、红字单据你可以这么理解,蓝字单据是正,红字单据是负,他们可以用作互相抵消冲减,也可用来表达账面上的正负关系

问题九:用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证? 在凭证中,输入金额后,按“-”键

问题十:上月销售发票开错本月进行金税盘的红冲用友u8怎么办 红字增值税专用发票信息表填开

主要功能:在开票软件中填开增值税专用发票红字信息表。

操作步骤:

第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表选择界面。

(图1)

第二步:在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。

1.购买方申请

购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况,分为已抵扣和未抵扣两种方式。:

方式一:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”后进入填开界面。

方式二:当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因(1.无法认证;2.纳税人识别号认证不符;3.增值税专用发票代码、号码认证不符、4.所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围)后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”后进入填开界面。

(图4)

销售方申请

1)因开票有误购买方拒收的;2)因开票有误等原因尚未交付的。

由销售方申请开具红字增值税专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面。

(对应的正数发票票面信息)

(销方红字信息表填开界面)

第三步:对于购买方申请,需要在红字信息表填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等。对于销售方申请且数据库中有对应的蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需要手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统会保存此张红字信息表。

说明:

信息表中的商品数量和金额必须为负数。

当购买方申请时,需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪企业;当销售方申请时,系统自动识别销方是否为汉字防伪企业。对于非汉字防伪企业,信息表中商品行最多可开具8行;对于汉字防伪企业,则信息表中商品行最多可开具7行。

在红字发票信息表填开界面中,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。

对于开折扣的蓝字发票开具对应信息表时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动自动将折扣分摊反应在对应的商品行上。

二、红字货物运输业增值税专用发票信息表填开

货物运输专用发票红字信息表的申请需要去税局申请。

普通发票的红字发票开具方法

第一步:点击“发票管理”――“发票填开”中选择“增值税普通发票填开”,进入到填开发票的界面,选择“红字”按钮。

第二步:在弹窗内输入两次发票代码和发票号码,然后点击“下一步”,会出现销项正数发票信息的确认。

第三步:点击“确定”按钮后,进入到红字发票的界面。

第四步:确认票面信息无误后,点击右上角的“打印”按钮,即可保存打印。

各位大哥大姐 谁知道 用友财务软件 红字冲销和无痕修改的具体步骤??

1.红字冲销:在填制凭证处选菜单有“生成红字凭证”。

2.无痕修改:在填制凭证处直接改,删除分录,重填就是了。

用友U怎么做红冲分录 主要借贷方向金额不是红色 怎么调啊

种:1.

错误

录凭证

用凭证

再调用

用凭证引入

单击借

或贷

金额

-

金额变

红字

负数

再填制

录;2.再

错误

录凭证

单击

复制

错误

凭证复制

新填制

凭证

单击借

或贷

金额

-

金额变

红字

负数

再填制

录;3.直接用手工录入凭证

冲红即

)笑望采纳

谢谢

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