首页 用友解决方案正文

用友会计期间错了怎么办(用友做账过程中的常见问题)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-03 19:26:11 65 0

今天给各位分享用友会计期间错了怎么办的知识,其中也会对用友做账过程中的常见问题进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

用友erp系统中设置错了启动会计期间怎么改 ?

打开SQL SERVER 下面的企业管理,启用会计期间的修改办法是,找到对应的用友数据库:UFsystem(用友系统数据库),打开数据库,找到UA_period,打开表,然后把iyear和dbegin和dend这三个字段的记录都改成你需要的日期就行了 启用模块的日期修改方法是,找到帐套数据库:UFDATA_001_2010 001代表是帐套号,2010代表的是年度帐套号,就是在建账的时候,不是有一个启用会计期吗,就是那个年度。 打开数据库,然后找到Accinformation,这张表存储了软件模块是否启用和启用日期等相关信息,你就找ccaption(对用的模块)和cvalue(启用日期),然后把启用日期改成你要启用的时期就行了

用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办

1、以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面。

2、填制凭证界面,制单-冲销凭证。

3、冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。

4、系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

5、手工填制一张正确的凭证,并保存,以调整账面即可,

如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3

如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3

方法一、做期初资料调整

方法二、反结账、反过账、反初始化

用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办?

清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。

会计科目设定,期初余额录入和填制凭证的顺序错误会产生什么后果

先进行会计科目设定,然后录入期初余额,然后才能填制凭证,顺序错误的话财务软体无法操作

期初余额已输入,才发现会计科目输错了,都不可修改. 该怎么办?有什么方法可以补救?

用友的话 可以取消错误科目的余额(删除该余额),再修改科目(增加二级,修改科目),然后再输入期初余额。

在总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,则必须先输出入其外币余额再输入本币余额. 哪错

总账应当以记账本位币(人民币)列示。

对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。

录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。

在电脑记账后发现会计科目错误,应该怎么解决

取消记账 然后找到凭证 取消稽核 重新修改 要是刚开始设定会计科目的时候错误就要去 基础设定里的会计科目里面找到错误的改正就好

新增外币核算,会计科目期初有余额怎么办

会计科目比如美元核算期初有余额对新增比如日元核算不涉及存在问题。新增日元核算怎么办,就是有关总账明细账户增加日元明细科目属性定义,开启账页就现出“日元”下有“外币”和“本位币”各有“借方”“贷方”“余额”栏。

总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,为什么必须先输出入其外币余额再输入本币余额

总账应当以记账本位币列示。

对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。

录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。

 61、在输入期初余额时,若某一会计科目涉及辅助核算,可以直接输入总账期初余额。(为什么错了)

设定有辅助核算的会计科目,初始化时,应该分别输入其下各辅助核算专案期初余额,不能也无法在总账科目中直接输入资料。

用友T3软体怎么把会计科目封存

你如果在建帐套时设定会计科目达到二级、三级才可以在会计科目中设定二、三级会计科目,否则是不可以增加的。如果设定了,在会计科目设定中,先增加一级科目,然后选择一级科目,选择增加,就可以增加二级科目,选择二级,就可以增加三级。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;

反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码,输入确定就可以

反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出

总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定

取消审核

用友财务软件记账做错了怎么办

反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张

用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了

如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。

AC990财务软件已经结账凭证修改??急~

====== 返回历史会计期(即进行反结账,反登账操作)======

系统管理模块进入

附录:AC990公司论坛回复

有许多朋友问A9财务软件有没有反登账,反结账的功能,其实我们是有这个功能,只是不是这样称呼,我们有类似的功能“返回历史会计期”,返回历史会计期,返回历史会计期可以只返回到当期,也可以返回到历史期间,经过返回历史会计期以后,原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。

比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。

用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证

点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!

用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。

用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。

1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6

2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。

3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路

①:记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改,则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作

②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块,若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改

用友财务软件年度结账了怎么反结账

登录帐套,2014年度,

点总账-期末处理-结账 页面,

点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。

输入密码,确定。。

用友U8财务软件记账凭证怎么修改

在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.

用友财务软件如何结账?

可以考虑如下操作

结账

(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。

(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。

(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

注意:

• 结账只能由有结账权限的人进行。

• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。

• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。

• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。

• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。

• 结账前,要进行数据备份。

取消结账(取消结账后,必须重新结账)

(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。

(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。

注意:

• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。

用友财务软件凭证保存

你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。

关于用友会计期间错了怎么办和用友做账过程中的常见问题的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论

评论列表(0人评论 , 65人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...