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本文目录一览:
- 1、用友U8固定资产卡片入重后结账了怎么处理?
- 2、于2016年记了固定资产,结果这几天发现固定资产重复录入了,应该怎么办?
- 3、固定资产重复入账,第三个月才发现,也就是折旧也计提了两个月,现怎么做账,请问现怎么调整?
- 4、固定资产系统卡片录重复了,且已经计提了好几个月的折旧了,怎么修改?
- 5、固定资产重复报废了怎么调整?帐务如何处理?
- 6、用友的固定资产系统中重复计提折旧并已制单传递到了总账系统,怎么办
用友U8固定资产卡片入重后结账了怎么处理?
已经折旧的话 先把用变动单把折旧调整为0 ,制单,把 折旧方法改成不计提折旧,然后报废。(针对重复的那一张),不过这样是留痕迹的。就是本期借贷方都会显示发生
于2016年记了固定资产,结果这几天发现固定资产重复录入了,应该怎么办?
您好,可以在现在的账里,把原来多入的固定资产凭证,全额红冲回去,多计提的折旧,也红冲回去,并调整2017,2016年的利润处理。
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固定资产重复入账,第三个月才发现,也就是折旧也计提了两个月,现怎么做账,请问现怎么调整?
只能是用红字凭证冲回重复入帐的固定资产,然后再用红字冲回多计提的折旧。
固定资产系统卡片录重复了,且已经计提了好几个月的折旧了,怎么修改?
做一张调整凭证,将 重复 的固定资产原值 和 重复的 累计折旧 一次性 全 红冲 掉。
固定资产重复报废了怎么调整?帐务如何处理?
固定资产报废时的分录
借:固定资产清理(原值-已提折旧-计提的减值准备)
借:累计折旧(已提折旧数)
借:固定资产减值准备(计提数)
贷:固定资产(原值)
批准后的分录
借:营业外支出
贷:固定资产清理
如果你报废数字记重复了,可以把重记的数字按上述分录用红字冲销就可以了
如果是跨年度的,要通过以前年度损益调整处理
借:固定资产清理(红字)
借:累计折旧(红字)
借:固定资产减值准备(红字)
贷:固定资产(红字
同时
借:以前年度损益调整(红字)
贷:固定资产清理(红字)
结转时
借:以前年度损益调整
贷:利润分配未分配利润
用友的固定资产系统中重复计提折旧并已制单传递到了总账系统,怎么办
可删除折旧凭证后重新计提折旧,操作如下:
标题栏固定资产菜单下的有五个功能项目,展开“处理”后有“凭证查询”功能,查询到你本次错误的凭证后删除,则可以重新计提折旧。
前提是固定资产本月未结账,如果已经结账可以进行“反结账”后操作。
展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)
关于用友固定资产重复了怎么办和用友固定资产转移怎么处理的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
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