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用友固定资产已结账怎么办(用友固定资产结账怎么结)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-06 17:36:17 33 0

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本文目录一览:

我用的用友u8+ 当月已经进行了固定资产模块结账 我想反结账 从新计提下折旧 怎么操作啊

你先反结账,然后删除凭证,修改固定资产卡片重新生成就好了

用友t3固定资产模块,已提折旧,已记账,已结账如何改帐以前月份的凭证了?

修改总账里填制的凭证,只需取消结账、取消记账、取消审核后,在填制凭证里修改就行了,不涉及固定资产模块。

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如果新增资产、折旧凭证是从固定资产自动生成的话,不建议修改,建议在总账系统红冲,然后再填制正确凭证。

因为:比如要修改或者删除6月从固定资产自动生成了折旧凭证和新增卡片的凭证,现在10总账、固定资产都已经结账。

那么先要总账取消结账取消记账到6月,然后把相关凭证取消审核。然后再固定资产反结账到6月,在固定资产-凭证里查询到相关凭证,然后删除或者修改。

缺点是:这样做的话那么6、7、8、9、10月新增的固定资产卡片就没有了,要重新新增

用友U8固定资产卡片入重后结账了怎么处理?

已经折旧的话 先把用变动单把折旧调整为0 ,制单,把 折旧方法改成不计提折旧,然后报废。(针对重复的那一张),不过这样是留痕迹的。就是本期借贷方都会显示发生

用友固定资产已结账怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友固定资产结账怎么结、用友固定资产已结账怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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