首页 用友解决方案正文

用友固定资不平怎么办(用友固定资产结账不平衡怎么办)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 09:42:13 42 0

本篇文章给大家谈谈用友固定资不平怎么办,以及用友固定资产结账不平衡怎么办对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友固定资产累计折旧与总账不平衡

值;固定资产模块中的累计折旧=总账模块中的累计折旧,且在固定资产模块中系统提供了固定资产、累计折旧的对账科目,起到检查两个模块中的固定资产原值、累计折旧是否相等的作用。

由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。因此,财务软件改用用友软件后,总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧,在固定资产模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

处理方法:

反结账、取消审核和取消记账返回年初时的初始值|进入固定资产模块|卡片|原始卡片增加,补全那部分资产的卡片|重新审核、记账、结账至当前月。

扩展资料:

平均年限法又称直线法,是指按固定资产使用年限平均计算折旧的方法。采用这种方法固定资产的应计提折旧总额是均匀地分摊到预计使用年限的各个会计期间。

计算公式如下:

年折旧额= [固定资产原值一(预计残值收入-预计清理费用)]÷预计使用年限

= 固定资产应计提折旧总额÷预计使用年限

年折旧率= 年折旧额÷固定资产原值×100%

年折旧率=(1-预计净残值率)÷预计使用年限×100%

月折旧率= 年折旧率÷12

月折旧额= 固定资产原值×月折旧率

固定资产折旧率有三种,即个别折旧率、分类折旧率和综合折旧率。

在实际工作中,企业大多按分类折旧率计算固定资产折旧,只有个别特殊的资产(如价值较高、使用年限较长)采用个别折旧率计提折旧。

参考资料:百度百科-固定资产折旧

用友 怎么设置固定资产与总账不平可以结帐

打开固定资产-设置-选项-与账务系统接口标签页,单击编辑,把对账不平的情况下允许固定资产月末结账选项选中,按确定即可.

拓展资料

固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资产。

从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

简介

从增值税抵扣进项税额的购进固定资产的角度讲,固定资产是指:

固定资产

固定资产

1.使用期限超过一个会计年度的机器、机械、运输工具,以及其他与生产有关的设备、工具、器具。

2.使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品。(07年新会计准则对固定资产的认定价值限制取消,只要公司认为可以的且使用寿命大于一个会计年度的均可认定为固定资产,按照一定折旧方法计提折旧。)

3.使用期限较长。

4.单位价值大。

这里的规定比《企业会计准则》当中的规定范围要小,主要不包括房屋、建筑等不动产,因为销售房屋、建筑物缴纳营业税,不缴增值税。

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释:固定资产 Fixed asset。名。常用复数。公司用以经营的具有较长生命周期的有形资产为固定资产,如厂房、机器等。这些资产通常不能即刻转变为现金,但公司可依据会计和税收规定每年提取折旧。

固定资本的实物形态

属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料,是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用,长期保持原有的实物形态,但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去,并构成产品价值的一个组成部分。

用友软件中固定资产账套出现不平,有无高手可为我解答?急~~~

你的1502累计折旧科目设成了借方科目了

解决方法:反记账到第一个月,进去

期初余额

录入界面,删掉1502科目的余额,右键“调整余额方向”再录入余额。你之前应该录的是借方负数,把方向改过来后记得录正数!!给分吧!!!

用友固定资产对账不平衡该怎么办?要从哪些地方查找问题啊?

原值不对还是折旧不对啊?是总账的数字对还是固定资产的数字是对的啊?是才开始建账还是以前正确这个月才不平的?情况太多。

简单点说,如果是固定资产的数字正确,那么打开总账检查固定资产科目的数字,调整期初余额或凭证。如果总账的数字正确,那么打开固定资产检查每一张卡片的原值和折旧。

给你提个醒,手工计算的折旧和计算机计算的折旧在小数位上会有出入,如果你用手工帐的数字做凭证,又用固定资产模块自动计提折旧的话,不平衡是肯定的。

用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?

1、先查看是哪个月不平\x0d\x0a2、财务账原值少了5000可以查看是否有固定资产卡片没有生成凭证\x0d\x0a3、从财务累计折旧上看是某个卡片累计折旧少计提了一个月\x0d\x0a4、看以上上点来看应该是新增了某一张卡片而没有后续操作,找出那张卡片做修改\x0d\x0a建议:查看是否有未生成凭证的卡片,本月重新计提折旧一次

用友软件固定资产对账不平衡

固定资产与总账不平的原因一般有:

固定资产的期初与总账期初不平

固定资产处理了业务未生成凭证到总账

手工直接在总账里填制了固定资产和折旧凭证并未在固定资产模块里处理该业务

固定资产的总账对账科目不正确

总账的凭证没有记账。到总账模块里把生成的固定资产折旧凭证先通过审核再记账,再到固定资产模块里对账就。

系统有错误

关于用友固定资不平怎么办和用友固定资产结账不平衡怎么办的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论

评论列表(0人评论 , 42人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...