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用友反结账返结不了怎么办(用友反结账没反应)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-06 00:40:19 57 0

今天给各位分享用友反结账返结不了怎么办的知识,其中也会对用友反结账没反应进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友软件不是自由态不能反结账,怎么弄

没太明白你的问题,软件正常是可以反结账的。如果是多用户的软件退出其他用户,重新做反结账。

如果单机版的话正常进入不可以反结账,建议进入系统管理清除一下特殊单据锁定,再试试。

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用友T3软件常见问题之反结账及反记账

一、反记账

如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。

修改完后再审核,再记账。

恢复记账前状态的操作:

单击“总账系统”,单击菜单栏“总账”,单击“对账”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记账前状态被激活”。

单击“总账系统”,单击菜单栏“总账”,单击“凭证”,单击“恢复记账前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记账。

取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核。

注:只能有本人才能取消审核:如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。

二、反结账

如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。

反结账的操作:

单击“总账系统”,单击菜单栏“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。

以上两个操作关键是要记住组合键:

反记账是“Ctrl+h”

反结账是“Ctrl+Shif+F6”

用友T3财务软件反记账和反结账的技巧

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的.操作流程:

第一步、反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。如图所示:

第二步、反记账

1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:

第四步、修改删除凭证

1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、 删除凭证:

A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标志:如图所示:

B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:

C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:

如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:

a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。

作废凭证:1 2 3 4 5

整理凭证:1 2 3 4

b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号

作废凭证:1 2 3 4 5

整理凭证:1 3 4 5

c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:

因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。

用友U8总账系统本月凭证已记,上个月反结账后结不了帐,该怎么处理?

你的情况

我建议还是不要反结账了,用友供应链里面的反结账会必须要删除上月相关的业务凭证(就是牵扯到单据生成的凭证),你不怕麻烦吗?

我给你的建议是,要不就直接做红字冲掉,然后再重新入库,要不然就不用管8月末和9月初的了

反正到了9月底

库存和总账还是对上了

用友年度结账后如何反结账

1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。

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2、点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。

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3、输入密码,确定。

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扩展资料

1、反结账就是把原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计账务处理有问题、有错误。

2、就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账。

3、当前,会计电算化在我国已得到基本普及,在应用过程中与以往的手工记账相比优势明显。

4、计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌。

5、会计电算化以功能模块组合工作方式代替人工自动完成日常账务处理工作。包括可以自动记账、自动结转、自动对账、自动结账等,甚至能够“反记账”、“反结账”。

6、会计电算化以其高效、自动、方便、准确等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。但是,计算机毕竟依靠的是人为设计的程序化工作流程,在日常工作中相应地会产生许多新问题。

7、反记账”是指将已经记账的凭证通过记账的反向处理,恢复到记账前的状态。

8、“反结账”则是在已经结账的期间,通过取消结账的做法,解除封账,恢复到结账前的状态。在计算机特定的工作环境中,笔者认为这些做法有一定的可行性。

9、实际工作中如果存在错误的记账凭证,不施行“反记账”的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。

参考资料:/baike.baidu.com/item/%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E7%94%B5%E7%AE%97%E5%8C%96/5607?fr=aladdin"target="_blank"百度百科-会计电算化

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