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用友对账月份错误怎么办(用友软件对账错误)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-03 10:08:11 37 0

本篇文章给大家谈谈用友对账月份错误怎么办,以及用友软件对账错误对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友财务软件中,本月结帐后,发现错误,该怎么办

反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;

反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示你输入密码,输入确定就可以

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反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出

总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定

取消审核

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

7月用用友软体填制完凭证,在记帐时发现日期忘改成6月了,怎么办?

7月用用友软体填制完凭证,在记帐时发现日期忘改成6月了,怎么办?

这个要看你用的什么版本了。这是要涉及到反结账操作的。建议下备份下资料。

步骤1)进入总账--结账--记账页面。按ctrl+H 组合键 启用反记账功能。

步骤2)进入总账--凭证--恢复记账前状态介面。选择恢复本月,点确定。

步骤3)进入总账--凭证--稽核凭证 将要修改的凭证取消稽核。

步骤4)修改要改的凭证日期

若高版本的话以上步骤可能有略微出入,但是总体流程就是这样。

希望这些回答能帮到你,更希望被采纳。感谢:)

用友9月5日结转8月凭证,日期忘记改储存了,怎么办?

在9月5日做的这张凭证介面点复制,把复制后的凭证日期改为8月份的日期,储存后,再把9月5日那张凭证删除。

我用用友记凭证,应该是10月的,忘记改时间了,现在是9月30日,怎么改成今天的日期啊?

不能跨月修正.(10-9或者9-10),如果跨月了,必须删除后然后再重新录入。

如果要偷懒的话,可以复制这张凭证,然后修改储存的日期。

用友软体填制凭证功能金额输错了想全部删掉

如果没有结账的话,取消记账,总账→期末→对账,开启对账介面,然后同时按下Ctrl+H,同时弹出一个‘恢复记账前状态被启用’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。弃审后即修改凭证!如果已经结账,则要先取消结账,总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账介面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl+Shift+F6,输入主管口令即可,然后再取消记账、取消稽核即可修改!

在用友软体中填制凭证时为什么无法输入第二行

下行?你是说摘要里分行吗?强制分行,试试ctrl+回车 或者 alt+回车。

你好,请问用用友软体填制会计凭证时出现错误91后,错误440是怎么回事

U850不支援WIN7,建议换用友T3-教育版V10.8.1

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我在使用用友通软体填制凭证时总提示科目不合法

如果有这个提示 你点放大镜 选下科目看看 是不是填错了!或者 这个科目你点了受控 或者封存了!

用友软体填制凭证可不可以增加行,怎么弄?凭证模板只有5行,我手工帐2页六6行做不上去,怎么办

可以增加的,在系统模板里新增吧,不过要有许可权

用友软体的收款单怎么填制?

首先点选“增加”,开始输入收款单。全部在表格的上方输入。

单据编号、日期、汇率、币种四项自动生成。

在客户栏的备选中(下划线右侧有一个小正方形),选择你的客户;结算方式的备选中选择结算方式(网银、现金、支票、商业承兑汇票等);结算科目选择(结果会是——》借:你选的这个科目,贷:应收账款);有票据的填列票据号(承兑汇票的号码等);部门级业务员的填列(谁的销售单);摘要要细填(如:北京华泰销售货款收入)

上面的下划线栏基本填列网之后,用滑鼠直接左击一下下面的表格,表格会自动组合资料在第一行里。储存后就行了。

填完单要稽核才能制单与记账。

用友软体 一月份已经记账了,我误将凭证日期的二月一日期填成了一月三十一日 请我如何修改?

反记账 即可。 相关的反操作步骤 可以在百度里搜搜,很多。(:hi.baidu./shangdiboy)

用友T3 有个会计分录连续几个月做错 怎么修改

修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。

反结账步骤:

1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);

3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。

反记账步骤:

1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;

2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;

3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;

4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。

用友U8对账错误怎么改

1、找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。

2、点击“新增”按钮,新增一个对账规则。

3、对账规则设置关键是根据业务需要,设置总账科目和辅助核算查询维度,以及匹配对账的业务系统查询条件。设置完成后保存。

4、设置完规则后,同样在总账与业务系统对账下,打开“对账执行”功能。

5、点击“对账执行”按钮,选择要对账的公司组织和业务系统,务必选择前面设置好的对账规则,然后就是选择时间段(一般是一个会计期间),点击查询。

6、对账查询结果在是否相符那标识,×是不通过,√是通过。

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