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用友打了两份付款单怎么办(用友怎么录入付款单)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-03 13:00:16 50 0

本篇文章给大家谈谈用友打了两份付款单怎么办,以及用友怎么录入付款单对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友软件做付款单时多做了一笔该怎么删除,月末就结不了账,虽然像凭证那样作废删除了,可是最后还是会?

删除凭证后,你应该是把那个凭证号删除了,导致不连续。你看下删除的凭证号,把最后一笔的凭证号修改成那个,让整个月都连号就可以了。

用友通软件,制作凭证的时候题目有这样一句话“附单据两张”这个怎么做?两张怎么弄出来??

填制凭证界面,日期之后的横线就是附件张数,步骤:录入凭证日期,回车,录入附单据两张的“2”,回车,进入摘要等的填制。

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在之前做了用友的采购专用发票后,我没有审核就直接做了一个付款单,然后两个单子删了,在重新做就这样了

检查一下当月是否结账,或者在发票里面联查一下下游单据,看看是不是有下游单据,有的话删掉下游单据就好了。

用友以前年度付款单做重如何处理?

首先输入用户名和密码,登录用友U8系统。

请点击输入图片描述

点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。

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在弹出的”付款单据录入“页面中,点击”收款单“。

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点击”增加“按扭。

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选择”供应商、结算方式“,输入收款金额,款项类型选择”预付款“,依次点击”保存、审核、核销“。

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弹出以下页面,依次双击收款单与付款单的金额,点击”保存“即可。

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用友软件付款单有误在那复制再修改

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证.对于未经过"审核"功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存.

第二种是已通过审核但未记账的凭证.对于已"审核"但未"记账"的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在"总账系统"/"凭证"/"审核凭证"功能窗口中,进行"取消审核"(也称为"反审核")操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在"填制凭证"功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在"总账系统"/"凭证"/"审核凭证"功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行"审核"操作.

第三种是已记账但未结账的凭证.对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的"反记账、反审核"功能,即取消"记账"、"审核"后直接修改.具体而言,首先在"总账系统"窗口中,单击"期末"/"对账"菜单项,打开"对账"操作窗口,此时按下快捷键"Ctrl+H"键,即可激活"恢复记账前状态"功能,然后退出"对账"窗口;单击"凭证"/"恢复记账前状态"菜单项(此功能平时不显示,待退出"总账系统"后将隐蔽而不显示出来),弹出"恢复记账前状态"操作窗口,在"恢复方式"中选择"月初状态"项,输入主管口令,然后单击"确定"按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行"审核凭证"和"记账"功能的操作.

第四种是已结账的凭证.对于这种情况,可利用系统提供的"反记账、反审核"功能,在"结账"向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按"Ctrl+Shift+F6"键,系统弹出"确认口令"窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击"确认"按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态.最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行"审核凭证"、"记账"

用友财务软件付款单凭证如何删除?

在应付系统----单据查询---凭证查询--确定,就找到你要的凭证了选择该凭证,然后删除就可以了,本人是专业做售后的,有事情可联系!

关于用友打了两份付款单怎么办和用友怎么录入付款单的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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