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用友初余额不平衡怎么办(用友期初余额不平)

用友财务软件 用友解决方案 2023-01-31 09:10:14 58 0

本篇文章给大家谈谈用友初余额不平衡怎么办,以及用友期初余额不平对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

拓展资料:

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1、如果没有记账和结算,直接找以前的应付账款相关凭证进行修改,例如,如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目,将补充会计附加到应付账款上;如果是补充会计中途取消,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算如果已经进行了记账结算,先取消结算(点击月末结算,选择要取消结算的月份,同时按Ctrl+Alt+delete,输入管理员密码点击确定)。

2、然后用友取消记账软件取消记账(点击总帐-凭证-恢复月末结算前的状态),然后找到之前的应付账款凭证重新修改(如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目进行附加)应付账款的补充核算(如中途取消补充核算,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算。)

拓展资料:

1、总账和子账之间不平衡的T3解决方案首先,检查上年度的年末对帐是否平衡。如果上一年度的年末对帐余额,则说明年度结转过程中存在错误,可以再次结转年度。或者在新的年度账户中,先取消该账户的补充核算,修改开立金额,并添加到明细记录中,然后选择补充核算,修改该账户的补充明细记录

2、如果上年对账不平衡,请咨询客户是否修改上年。如果没有,直接修改新年;如果要修改上一年度,删除年度账目,修改上一年度后重新结转年度(错误较多);或者直接取消上一年的开盘,修改新的开盘原则:如发现对账不均,先取消记账,再重新记账。看看问题是否解决了。如果没有,分析相关账户表和后台数据库

3、用友是全球领先的企业服务提供商,为企业及公共组织提供数字化、智能化服务,推动产业转型升级,用创想与技术推动商业和社会进步。

用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?

解决方法:

1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。

2、修改资产负债表公式使得年初数取 “期初余额”。

分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。

扩展资料:

对于用友t3资产负债表期末余额不平,可能有以下原因:

1)没有完成结转工作

比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。

2)新增一级会计科目未添加到报表项目

财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式,如果在账套中进行了科目添加,就有可能引起此问题。修正方法:在资产负债表中将增加的科目添加进去。

3)检查行业性质、公式

如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致,就会导致公式失效,取不到数据,账套的行业性质可以这样查看:总账-设置-选项-其他-行业性质。

参考资料来源:百度百科——资产负债表

我用的是用友财务软件,期初余额录入不平衡?

一、软件初始化的时候录入期初余额,我一般都用EXCEL做一个底稿,先把总账的数据做在EXCEL里,看下报表是否平衡,再仔细核对明细账(也是在EXCEL里做)。这里要注意,预付和应收这两个科目,由于是根据所属明细科目余额来分析填列的,所以一定要小心,要注意借贷方的余额。比如,应收账款有一个明细科目的余额在贷方,在总账科目里它就会被列入预收账款了,所以一定要先做个底稿。这步工作很重要,否则你在软件里检查很麻烦,不如在EXCEL里检查还更快

二、检查下别人提供给你的数据里,存货这个余额是否包括还未结转的生产成本或是制造费用里的余额

二、你看下,在软件里录入期初余额时借贷方是否正确,不要把贷方录成借方,这也是有可能的。

我用用友T3录入期初余额试算不平衡,录入的金额都正确,怎么办

如果录取期初数后试算不平衡,就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。二是检查所输入的金额是否有错误,特别是有好几个零的数,看看有没有比多输入或是少输入一个0等.三是看看科目输入有无错误,资产负债或者所有者权益科目都入队了借贷方向。如果你只是在设置初始数据时就发现试算不平衡的话,只要按照上面的几种可能查找一般都能找出问题所在的。

期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办

建议查账,仔细审下凭证,看是不是有漏记账的凭证,还有损益结转有没有转完,是不是有新增明细科目在损益结转时没勾选。 1、先看期初余额数据中总账与辅助账的期初数试算是否平衡; 2、再看所涉及的凭证有无错误,若不平,解决方法: 取消全年已结账的结账标记,恢复全部凭证为未记账凭证,从年初数对起,对一个月记一个月,再对账,对了再记一个月,最后就会发现问题在哪了; 3、还有就是,这个月是否修改了某个会计科目的【辅助核算】,如果科目已有数据,而又对科目的辅助核算进行修改,那么,很可能会造成总账与辅助账对账不平

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额

录入总账辅助期初余额时,对于设置为辅助核算的科目,系统会自动为其开设辅助账页。相应地,在输入期初余额时,这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来,即不能直接输入总账期初数;对于没有设置辅助核算的科目,可直接录入期初余额.

一般使用“用友财务软件”录入,录入流程为: 1、首先,点击“总账”—“设置”,选择“期初余额”; 2、之后会弹出“期初余额录入”对话框; 3、直接点击空白处,根据企业的实际情况,把企业会计科目的期初余额录入即可; 4、录入完之后,点击上面的“试算”,看一下试算平不平衡; 5、如果出现“试算结果不平衡”,那就要检查原因,是否录入出现错误,否则会影响以后的操作。 6、如果出现“试算结果平衡”,说明期初余额录入是平衡的,即完成操作。

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