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用友本月未记账凭证怎么办(用友月末结账显示之前有未记账凭证)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-04 13:16:10 118 0

今天给各位分享用友本月未记账凭证怎么办的知识,其中也会对用友月末结账显示之前有未记账凭证进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友点记账显示无可记帐凭证是怎么回事,我已确认凭证已审核,也还没有记账,是刚建账的第一个月。

处理方法如下:

1、你先查询一下凭证,确认是否有凭证;

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2、如果确实有凭证,则看凭证下方各签字是否齐全(签字与选项中的选择有关),如果你在“选项”中选择了“凭证必须由主管签字”,那就还要看凭证右上方是否有一个红印?

3、如果以上都没问题,那就看看你的凭证日期是否是当月的?

4、如果以上都没问题,你就看看记账前一个月是否结账?

拓展资料:

记账凭证,会计专业术语,是财会部门根据原始凭证填制,记载经济业务简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证。 记账凭证亦称分录凭证,又称记账凭单,按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向和金额的一种记录,是登记明细分类账和总分类账的依据。

如何正确处理记账凭证的附件?

过宽过长的附件,应进行纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸,不应长于或宽于记账凭证,同时还要便于翻阅;附件本身不必保留的部分可以裁掉,但不得因此影响原始凭证内容的完整;过窄过短的附件,不能直接装订时,应进行必要的加工后再粘贴于特制的原始凭证粘贴纸上,然后再装订粘贴纸。

原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与记账凭证相同,纸上可先印一个合适的方框,各种不能直接装订的原始凭证,如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等,都应按类别整齐地粘贴于粘贴纸的方框之内,不得超出。

粘贴时应横向进行,从右至左,并应粘在原始凭证的左边,逐张左移,后一张右边压位前一张的左边,每张附件只粘左边的0.6~1厘米长,粘牢即可。粘好以后要捏住记账凭证的左上角向下抖几下,看是否有未粘住或未粘牢的。最后还要在粘贴单的空白处分别写出每一类原始凭证的张数、单价与总金额。

如:某人报销差旅费,报销单后面的粘贴单附有0.5元的市内公共汽车票20张,1元的公共汽车票12张,285元的火车票1张,869元的飞机票1张,就应分别在汽车票一类下面空白处注明0.5*20=10元,1*12=12元,在火车票一类下面空白处注明285*1=285元,在飞机票一类下面空白处注明869*1=869元。这样,万一将来原始凭证不慎失落,也很容易查明丢的是那一种票面的原始凭证,而且也为计算附件张数提供了方便。

用友财务软件当月未结账如何填制下月凭证

当月未结账,不影响下月填制凭证的。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销差旅费的记账凭证填写报销当日的日期;现金收、付款记账凭证填写办理收、付现金的日期;

银行收款业务的记账凭证一般按财会部门收到银行进账单或银行回执的戳记日期填写;当实际收到的进账单日期与银行戳记日期相隔较远,或次月初收到上月的银行收、付款凭证,可按财会部门实际办理转账业务的日期填写;

银行付款业务的记账凭证,一般以财会部门开出银行存款付出单据的日期或承付的日期填写;属于计提和分配费用等转账业务的记账凭证,应以当月最后的日期填写。

扩展资料

(1)收款凭证。收款凭证是指用于记录现金和银行存款收款业务的会计凭证。

(2)付款凭证。付款凭证是指用于记录现金和银行存款付款业务的会计凭证。

(3)转账凭证。转账凭证是指用于记录不涉及现金和银行存款业务的会计凭证。

参考资料来源:百度百科-记账凭证

用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢

用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢

可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。)以有填制凭证权限的操作员的身份以本月日期登录到填制凭证模块,即可录入本月凭证。(在手工编号方式下,要手工录入凭证编号、凭证日期及凭证类别等 )

信用卡这个月的账单还没有还,想先还下个月的账单怎么办,因为下个月的是取现的,就会一直有利息怎么办

这个不行的吧。每个银行的系统都有自己的一个固定的还款入账的顺序的。

比如我用的建行的信用卡,他们的规定就是你还进去的钱先抵扣上个月已经结出来的账单上面该还的钱,无论上个月的账单上面是刷卡消费用的还是取现金用的。上个月如果都还清了以后还有多余的钱,会抵扣这个月的账单,这个月的账单里面如果既有消费的,又有取现的,那么会自动先抵扣取现金的部分。举个例子:

上个月结出的账单中一共刷卡消费1500元,这个月又取现金1000元,取现手续费5元。那么你还款2000元的话:1、先抵扣取现手续费5元。2、再抵扣上期账单1500元。3、最后抵扣取现金1000元。4、最后还剩下取现金的部分欠505元。

要是你接下来没有再存钱了,那么至少上个月账单已经还掉了,不会产生这个1500元消费的利息和滞纳金,也不会影响你的个人信用。对你来说还是好的,所以才这样设置并且不能自己修改这个还款的顺序。

这个月用了花呗分期,还没还。下个月的账单还能用分期吗?

如果是这个月的消费,蚂蚁花呗是可以分期的,。

但是,如果说是对分期还款再分期是不行的,因为你上期的还没有还完,所以是不可以的。

信用卡下个月的账单这个月还可以吗

可以还,银行会很爽的,如果你早还了。

只要在账单要求的最后还款日前还款都可以。

用友本月1月份未做月结,可以输下个月的凭证吗?

当然可以了日期改过来 就行

这个月的贷款没有还完。下个月还行吗?

贷款的的钱不还会有什么后果:

1、确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还。

2、如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行。

3、法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款。

4、贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。

这个月还账单多还的钱会用来还下个月的账单吗?

您好,若是招行信用卡,多还的资金会冲抵后续的消费的。

用友通不月末结账可以做下个月的账吗

可以正常填制凭证。这样的话,你查询账簿时,要选择“包含未记账凭证”,财务报表公式中也要有“包含未记账凭证”的公式定义,否则查询到的账簿和出具的财务报表数据是不完整的。

希望以上解答能对您有所帮助。

您如果还有其它疑问或想了解更多的用友产品和服务情况,可以随时关注我的百度空间。

祝好!

这个月的手机流量没用完,那下个月还有这个月的流量吗?

不会 好不好 下个月就只有下个月的手机流量了 不会有这个月的

这个月的29好开通一个月的QQVIP到下个月1号还有没?还是要到下个月的29号?

是手机开通吗?手机开通的话都是每月15号为一个周期,如果是QB开通应该是自你开通之日起一个月为准的。

有未记账凭证?

问题一:管家婆显示有未记账凭证不能结账 说明你还有未记账的单据。反结账,然后记账各个单据,在结账

问题二:用友的记账凭证和未记账凭证有什么区别/ 记账是为了将凭证进行汇总,生成所有帐表。(当然也可以通过未记账凭证来查),只是为了起到一个流程的作用,因为有的企业分总账会计、固定资产会计、成本会计等,相关凭证有饥能是他们做,如固定资产凭证由固定资产会计做。总账会计负责记账后,每张凭证下面的记账处会显示记账员的名字。表示总账会计已经审阅过该凭证。

问题三:结账期间损益2014.09月之前有未记账凭证,是否继续结转,是什么意思 意思是还有2014年9月之前的凭证没记账,是等把没记账凭证记完结转损益还是现在(继续)结转?

问题四:本月凭证已全记账,但结账时仍显示有未记账的凭证,结不了账,求大神指导 3-10#的转帐凭证未记账,已经提示了,已记账转帐凭证只有2个凭证。

要把转帐凭证都记账才行。打开制证的页面,看看是否有未记账凭证,能看到2-10#的转帐凭证,就得再执行记账,把转帐凭证记账。如果看不到,那就执行一下取消记账,全部取消记账,然后再重新记账。

供参考。。

问题五:为什么在我的管家婆里面总是显示有未记账的凭证,不能结转损益,怎样才能找到没有那张没有记账的凭证,急啊 正常的记账过程:凭证审核--凭证记账---结转损益(结转时下面的结转后凭证立即记账在勾选上,不然期末结账时---期末结账。确认您的步骤是否正确。

确认当前的会计期间,点凭证审核,时间段对应到会计期间范围,如果有未审核的凭证就会出来了。然后再凭证记账,结转损益,期末结账。

问题六:用友软件为什么记账时显示没有记账凭证呢? 1、凭证没签字(如果需要)2、上月未结账3、期初试算不平衡(针对第一个月)4、操作员无权限 最常见的是第二种情况

问题七:管家婆年结存提示有未记账凭证怎么办?我已经把草稿全部删了,还是提示有未记账凭证,怎么办啊? 记账是在账务处理里面审核-记账-结转损益-期末结账。走完这个步骤就不会出现未记账凭证了。

问题八:用友结不了账,报告上写着有本月未记账凭证(付款凭证5号) 冲销凭证也需要审核记账 然后才可以结账

删除凭证的话是 先作废凭证 然后再点整理本月凭证 选择删除作废凭证 再整理凭证断号

问题九:我4月份做完了所有账务,然后记账的时候显示“当前期间没有未记账凭证记录,不能记账”为什么会这样呢? 50分 检查期间-检查有否复核-检查需要记账的月份选框有否打钩,如果不打钩就认为3月份的已经记账,当然就“没有未记账凭证记录'了。

问题十:我用的是用友T3,结账时说未通过检查,不能结账。说是我那里有未记账的凭证,可是那些未记账的凭证是别的 结账时是针对所有凭证,可不是按项目来哟。你既然是不同项目,那么你做报表公式时就需指定到具亥的项目,否则你记一部分,另外一部分又不记,这最终会导致别的项目也出不来报表啊。

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