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用友不能反结账怎么办(用友结完账怎么反结账)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-04 04:58:12 61 0

今天给各位分享用友不能反结账怎么办的知识,其中也会对用友结完账怎么反结账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友隔月反结账

用友隔月反结账

您的思路是正确的。

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对于采用反结账的方法,从发生错误的月份改正错误,我是这样理解的:单纯从用友软体操作看,可以逐月反结账,能够在发生错误的月份修改错误;从会计角度看,因为涉及从发生错误以后的会计报表、纳税申报,需要纠正的地方比较多,一般不采用此种改正错误的方法。

采用红字冲销法,无论从软体操作上,还是账务处理上,都简单实用。一般采用此种方法的比较多。

(参加讨论)

用金蝶,隔月能反结账吗??

可以啊,先ctrl+F12 反了结帐,再CTRL+F11反过帐,这样就可以修改3月,如再须修改2月份的,再CTRL F12.....如此类推!

用友反结账

首先说一下!10.3不是最新版本了!现在是10.6最新的版本! 您先进入软体 总账---月末结账 ,会出现结账介面 点选您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点选总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点选 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话方块 点选您要恢复的月份或是近一个月的,然后在稽核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点选记账 最后结账 出报表 希望能帮助您

用友中 反结账

是的,后面的资料都是根据前面来的,要全部反结。

用友nc 反结账

根据你的问题,可以判定 你反结账是年度反结账,你不能反结账的原因为:下一年度已经期初建账,建议取消下一年度的期初建账,然后再反结账!就可以成功了!

用友软体结账后怎么反结账,反记账

结账视窗ctrl+shift+f6反结账,对账视窗ctrl+h恢复记账前状态,点恢复记账前状态反记账,我用的是U8,不知道对你有没有帮助

用友t6反结账

总账--期末--结账介面,选中需要反结账月份,同时按Ctrl+Shift+F6三个键,键盘上有Fn键的加上Fn四个键同时按,反结账从最后一个结账月份依次往前反结

用友8.12如何反结账

进入月末结账,点最后一个结账月,按ctrl+shift+f6 三个键一起按下去,输入你的操作员密码,就可以取消结账了。

用友反结账怎么做

点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有预设的点确认就行,就能反结账了。

反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态启用——凭证——恢复记账前状态  。

反稽核操作流程图:稽核凭证(取消稽核)——取消签字(成批取消签字)  。

用友软体R9反结帐,工具拦有一个帮助,点选帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图示按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了。

用友10。3如何反结账

反结账

你是修改凭证还是增加凭证。

如果修改的凭证或增加的凭证涉及到损益类科目余额的变化的话,就需要把以前的生成的结转利润的凭证删掉 重新做。

如果不涉及到的话,就不用改了。

不过最好删了重做损益结转的凭证。

用友反结账的操作步骤

1、首先登陆软件,在软件中,选择“结账”图标,并单击。

2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。

3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。

4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功。

5、最后点击“取消”按钮,退出结账窗口,就完成了。

用友年度结账后如何反结账

1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。

2、点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。

3、输入密码,确定。

扩展资料

1、反结账就是把原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计账务处理有问题、有错误。

2、就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账。

3、当前,会计电算化在我国已得到基本普及,在应用过程中与以往的手工记账相比优势明显。

4、计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌。

5、会计电算化以功能模块组合工作方式代替人工自动完成日常账务处理工作。包括可以自动记账、自动结转、自动对账、自动结账等,甚至能够“反记账”、“反结账”。

6、会计电算化以其高效、自动、方便、准确等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。但是,计算机毕竟依靠的是人为设计的程序化工作流程,在日常工作中相应地会产生许多新问题。

7、反记账”是指将已经记账的凭证通过记账的反向处理,恢复到记账前的状态。

8、“反结账”则是在已经结账的期间,通过取消结账的做法,解除封账,恢复到结账前的状态。在计算机特定的工作环境中,笔者认为这些做法有一定的可行性。

9、实际工作中如果存在错误的记账凭证,不施行“反记账”的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。

参考资料:百度百科-会计电算化

百度百科-结账

用友年度结账后如何反结账?

1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。

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2、点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。

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3、输入密码,确定。

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扩展资料

1、反结账就是把原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计账务处理有问题、有错误。

2、就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账。

3、当前,会计电算化在我国已得到基本普及,在应用过程中与以往的手工记账相比优势明显。

4、计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌。

5、会计电算化以功能模块组合工作方式代替人工自动完成日常账务处理工作。包括可以自动记账、自动结转、自动对账、自动结账等,甚至能够“反记账”、“反结账”。

6、会计电算化以其高效、自动、方便、准确等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。但是,计算机毕竟依靠的是人为设计的程序化工作流程,在日常工作中相应地会产生许多新问题。

7、反记账”是指将已经记账的凭证通过记账的反向处理,恢复到记账前的状态。

8、“反结账”则是在已经结账的期间,通过取消结账的做法,解除封账,恢复到结账前的状态。在计算机特定的工作环境中,笔者认为这些做法有一定的可行性。

9、实际工作中如果存在错误的记账凭证,不施行“反记账”的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。

参考资料:/baike.baidu.com/item/%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E7%94%B5%E7%AE%97%E5%8C%96/5607?fr=aladdin"target="_blank"百度百科-会计电算化

/;wd=eqid=81a44c33000fdc2f000000025da07349"target="_blank"百度百科-结账

用友软件反结账怎么操作

用友软件反结账的操作如下:1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。用友软件反结账的操作方法如下:1、依次点击总账——期末——对账;2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮;3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态;4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。5、其中,最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账,本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账;5、选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。

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