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用友不结账余额怎么办(用友结账结不了是哪里出错了)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-01 03:30:14 41 0

本篇文章给大家谈谈用友不结账余额怎么办,以及用友结账结不了是哪里出错了对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友财务软件新的年度账已建立使用但是上年数据没有结转怎么办

建立年度账后,就可以结转了。

系统管理中以账套主管登录新年度-年度账-结转上年数据。

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直接录入期初余额也是可以的,没有影响,只是工作量比较大,特别是有客户、供应商核算的话,工作量还是挺大的。还有一种更加简便的方法是,在1月没有记账的状态下,在系统管理里边以帐套主管身份登录2015年账,重新结转有关上年数据,这个方法是正确的方法,主要还是简便。

扩展资料:

首先为了结出余额,如对存货“产成品”会计科目,要结转本月的生产成本即注销已销产品的成本,目的就是求出产成品的当前余额;

其次,为了计算本期的成本,需要结转的成本费用类的科目很多,诸如制造费用、基本生产成本、辅助生产成本等都要结转到生产成本科目;

再次,为了计算利润,要把当期的销售收入、销售成本、其他业务收入、其他业务成本、营业外收入、营业外支出、所得税、产品销售税金及附加期间费用(管理费用、销售费用、财务费用)等科目的发生额都要结转到本年利润科目;最后,要在会计年度末把所有会计科目的余额结转到下个会计年度。

参考资料来源:百度百科-结转

用友软件的固定资产账无法结账,

固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。

本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。 计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。或者是在账务模块手工填制过涉及"固定资产"科目的凭证。 处理方法在账务模块,查固定资产科目明细账,与固定资产模块,很容易找出差额的,看明细账,不要只看凭证。

用友网络科技股份有限公司是亚太本土管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商,也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才提供商。

拓展资料

关于用友公司

1.用友公司成立于1988年,是亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商,是中国最大的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商,并在金融、医疗卫生等行业应用以及企业支付、企业通信、管理咨询、培训教育等领域快速发展。

2.基于移动互联网、云计算、大数据、社交等先进技术,用友UAP私有云平台是中国大型企业和公共组织应用最广泛的企业计算平台,畅捷通公有云平台在小微企业和各类企业公共应用服务中得到运用。中国及亚太地区超过200万家企业与公共组织通过使用用友软件和云服务,实现精细管理、敏捷经营、业务创新。其中,中国500强企业超过60%是用友的客户。

(用友APP版本为1.0.4)

用友软件T3的问题:无可记账或上月未结账,不能记账!

原因:无可记账或上月未结账,不能记账是设置错误造成的。解决方法为:

1.首先,双击打开桌面系统管理图标。

2.然后输入用户信息,选择用户并登录用友T3软件。

3.激活反向记账功能:点击专用点击窗口上方菜单,点击“总账”-“期末”-“对账”菜单。

4.同时在调节界面上按CTRL+h,弹出如下界面,点击确定。

5.恢复簿记:点击“确定”,然后点击“总账”-“恢复预簿记”菜单。

6.请稍等片刻,以显示会计工作已经完成。

用友T3标准版里面存货系统未结账,总账结不了账,该怎么办?

你这边一定要使用核算模块吗?如果不需要使用核算模块的话,可以先去将其反启用后再去结账即可。建议反启用前需要先做好账套数据的备份工作,以防止数据的丢失。

具体的步骤是

(以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例)

1、用‘账套主管’登录系统管理。

2、点击‘ 账套 ’下面的‘启用 ’。

3、将‘核算’前面的勾去掉。出现提示框,点击‘是’。这时核算模块就被反启用了。

4、重新登录T3,点击总账月末结账,此时即可结账。

扩展资料:

用友T3-用友通标准版支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争,以客户为核心,集产、供、销、财一体解决方案,实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析,支持全面科学决策;用友通精算版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性化关怀门户。

产品适合大多数成长型工业企业、商业批发企业实现财务业务一体化管理的需求,同时满足多数成长型企业“操作简便,统一登陆、流程导航”等易用之需。

1、 真正实现财务业务一体化 业务数据与财务数据及时传递;

业务转账凭证自动生成;

通过受控科目限制,有效避免数据重复入账;

收付款核销与业务活动有机结合,财务人员可以及时把握业务信息;

2、 支持各类最新标准、新制度,产品适时持续发展 全面支持财政部和审计署制定的《信息技术--会计核算软件数据接口》国标认证;

全面支持“小企业会计制度”、“民间非营利组织会计制度”与“村集体经济组织会计制度”,大力配合我国会计制度改革;

3、灵动管理,随需应用 既可以单独使用产品的财务或者业务部分,同时更可集成使用,形成财务业务一体化的高效整合解决方案;

灵活的单据模板定义工具,允许界面与套打效果单独设计;

强大的流程配置参数,自主控制业务流程;

4、高效智能,成熟易用 用友公司是微软亚太地区唯一的开发合作伙伴,掌握管理软件核心开发技术,产品性能稳定高效;

库存自动预警、客户信用控制、财务自动转账累积用友16年产品研发经验,依托近40万家用户基础,功能设计体贴细致,实用、易用;

5、模块灵活组合,配置更方便 财务通:财务模块组合;

用友财务软件月底为何不结帐

1,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。

在结账界面,选则要取消结账的月份,按ctrl+shift+f6,取消结账。

在对账界面,按ctrl+h激活“恢复记账前状态”功能,然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。取消记账完毕。

你用谁审核的就用谁取消审核,就在审核凭证里操作。

取消记账在期末,对账里,按“ctrl

h”然后出现提示激活恢复记账前功能。

然后凭证中会出现选项,直接取消记账。2,用友财务软件反结账:反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键shift+ctrl+f6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键ctrl+h激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。用帐套主管进入企业门户,在结帐界面,选中12月,同时按键盘上ctrl+shift+f6,输入主管密码,确认,然后进入对帐界面,选中12月,同时按键盘上ctrl+h,输入主管密码,选中恢复最近一次记帐状态,然后在添制凭证下面会有记帐前状态双击击活,然后反审核,就可以该凭证了。快捷键:选择要取消结账的月份上,按[ctrl+shift+f6]键即可进行反结账。工具拦有一个帮助,点击帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图标按住ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了,可以试一下。

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