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出纳用友通账对不齐怎么办(出纳账对不上)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-02 02:30:12 40 0

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我是一名出纳 ,帐老是对不齐

是少了还是多了,如果是现金少了,那可能是你账漏记了,或者是金额记少了,比如本来521的,你记成125了,你可以把账拿出来重新记过,如果是金额多了,那可能是你金额多记了

用友通 总账和供应商往来 对账不平,要怎么处理

针对总账与往来账对账不平问题,请参考下面方案排查一下:

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1.对于凭证取消结账和取消记账,如果凭证有审核操作,取消审核;

2.然后修改该科目的所有凭证,补录之前发生凭证的辅助核算,重新对账问题一般可以解决。

用友软件年结之后进行对账,总账和辅助账对账不平怎么办?

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。望楼主采纳,三顺管理软件为你解答!

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