本篇文章给大家谈谈用友t3年结未月结怎么办,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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用友T3中年末一次结转损益,但月末结账是说未通过工作检查不让结账怎么办
1.用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。
2.点击上一步,回到月工作报告的界面
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3.点击右侧的滑动框,找到最下面,下面会显示无法通过检查的原因,一般都是启用了其他的子模块,没有结账,导致总账无法月结。
4.取消启用,打开 系统管理
5.用户名输入账套主管,选择账套年度,然后点击确定
6.进入系统管理后,点击账套菜单下的启用
7.打开系统启用对话框,可以看到哪些模块已经启用。
8.点击需要取消模块前面的对勾,出现提示信息,是否取消启用。
9.点击确定,取消当前模块
10.再次打开总账,结账界面已经可以正常结账了,谢谢。
用友T3若上年没年结但想做下一年的凭证怎么办
将上年分月全部结账,然后用账套主管登录系统管理,选择年度账,新建下一年账套,点击年度结转开始新一年凭证。
如果不准备在老账套基础上建新一年的账套,那么用系统管理员登录系统管理,建立新账套,将上一年年末各科目余额录入到新的账套中开始下一年凭证。下面给大家整理了相关的内容分享,感兴趣的小伙伴不要错过,赶快来看一下吧!
T3财务年结方法:
1、首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。(一般总账模块显示12月结就可以了做年结了)
2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据,同时也可以在做年结出错时回复数据,修改数据后二次都年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。
3、然后退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2015,登陆软件。找到年度帐——建立。
4、创建成功了之后,然后要退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建那个新年度了,然后登录。在年度帐下面——结转上年的数据,首先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
5、结转完成后,要登录到T3软件,”。总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账。同时也要把期初对比上一年的12余额表。
6、如何发现年结出错了,就要找到那个地方出问题,然后可以回复以前的备份帐套,重新按照上面的操作做二次年结。这也是年结前备份的原因。
用友T3 月末转账和月末结转怎么弄呢?
1、打开用友T3的主界面,需要找到月末转账这个图标并点击进入。
2、确定期间损益结转这一项,注意第一次使用科目列表位空,需要设置。
3、在本年利润科目那里输入对应编码以后,点击确定按钮。
4、这个时候会显示与期间损益结转相关的具体情况,继续点击确定按钮。
5、下一步,需要通过全选并点击确定按钮来自动生成记账凭证。
6、这样一来点击保存这个选项即可弄好月末转账和月末结转了。
关于用友t3年结未月结怎么办和的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
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