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用友t3固定资产不平衡如何调整(用友t3固定资产怎么计提折旧)

用友财务软件 用友U9 2023-11-22 15:31:39 37 0

· 当今,企业要想实现快速扩张和稳健发展,必须依赖于先进的财务管理工具来支持其业务运营。而用友财务软件作为一款全面、智能和可靠的企业管理软件,可以满足企业各种需求,并提供高效的财务管理方案。在本文中,我们将为您深入探讨其产品特点和优势,以及如何为企业带来实际的价值和收益,本篇文章给大家谈谈用友t3固定资产不平衡如何调整,以及用友t3固定资产怎么计提折旧对应的知识点。

本文目录一览:

我用用友T3录入期初余额试算不平衡,录入的金额都正确,怎么办

取消所有的记账和审核。若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。

解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

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录入的期初余额不平衡,主要是资产、负债、所有者权益类科目录入错误,检查一下是不是那个数据输入错误,数据余额的方向是否正确。

查找数据出错的科目,如果试算不平衡没有办法启用账套。可以用期末减期初数差额,根据期初数据查找是否录入错误。看一下损益类科目期初数据和期间数据是否录入准确。可以看一下利润分配科目是否出现错误。

如果从上年的数据录入到一月份的用友T3期初余额,只要原来的资产负债表是平衡的,用友T3录入期初余额资产负债两边就会平衡,否则就是有什么数据录入错误。

用友T3固定资产不平衡

解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

也就是期初输入完成后也要在固定资产中进行对账的,如果期初对账不平衡的话,以后一定不平衡。有问题我给你远程协助看一下,可以私我。

这是因为T3计算折旧的尾数造成的。按照报税务机关的财务报表数字做一张凭证调整差异。开启了固定资产模块,依然可以在总帐模块里直接编制与固定资产有关的凭证。这样的调整非常必要也是在被允许范围内。

如果总账的数字正确,那么打开固定资产检查每一张卡片的原值和折旧。给你提个醒,手工计算的折旧和计算机计算的折旧在小数位上会有出入,如果你用手工帐的数字做凭证,又用固定资产模块自动计提折旧的话,不平衡是肯定的。

用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?

1、固定资产对账不平衡怎么解决如下:把全部账面相应的初始卡片记到固定资产模块中就能够对账平衡。有可能期初原始卡片没有录入完成。

2、问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。

3、检查是否是原值不平衡。若为原值不平衡,则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况。检查是否是累计折旧不平衡。

4、录入原始卡片时,原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入。固定资产对卡片已经制单,总账不要重复制单。

关于用友t3固定资产不平衡如何调整和用友t3固定资产怎么计提折旧的介绍到此就结束了,总体而言,用友财务软件是一款功能强大、易于使用和高度定制化的企业管理软件,可以满足企业不同的财务管理需求和应用场景。在本文中,我们深入了解了其产品特点和优势,并分享了其在提高财务效率、降低成本和风险等方面的实际应用案例。希望这些内容可以为您选择和使用用友财务软件提供有益的参考和指导。

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