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用友t3怎么弄无形资产(用友t3如何做账)

用友财务软件 用友T3 2023-06-15 10:10:11 68 0

· 用友财务软件作为一款专业的企业管理软件,旨在帮助企业管理财务、优化业务流程、提高工作效率和降低成本。在这篇文章中,我们将深入了解用友ERP管理软件的功能和特点,以及如何为企业带来实际的商业价值和利益,本篇文章给大家谈谈用友t3怎么弄无形资产,以及用友t3如何做账对应的知识点。

本文目录一览:

用友T3软件中怎么把固定资产转入无形资产?审计说固资里有软件要调出,不...

首先问下,你的T3有没有启用固定资财模块。

在固定资产模块中—设置—增减方式里面,可以对在建工程转入设置对应的科目。

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进入卡片--资产减少,参照卡片编号,点击“增加”按钮,录入信息。点击“确定”按钮。2 然后出现如下对话框,点击“确定”,减少成功。

初始化设置好“固定资产”科目代码和名称,比如:一级代码“固定资产”是151,二级代码“房屋建筑物”151001“机械设备”151002“运输设备151003”等,三级代码151001001(办公楼)151001002(1#生产车间)等。

(急)无形资产的摊销,是怎么把凭证个做出来的啊?我们是用的用友T3,就...

1、借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销,这样无形资产原值是不变的,净额就是原值-累计摊销。

2、以前是将无形资产摊销额直接计入“无形资产”科目的贷方,这样无形资产的摊余额就是“无形资产”科目的借方余额。 新《企业会计准则》和《小企业会计准则》颁布后,无形资产摊销额应计入“累计摊销”的贷方。

3、直线法 直线法又称平均年限法,是将无形资产的应摊销金额均衡地分配于每一会计期间的一种方法。其计算公式如下:无形资产年摊销额=无形资产取得总额/使用年限 这种方法的优点是计算简便,易于掌握。

用友T3软件如何生成资产负债表

1、用友软体怎样生成资产负债表和利润表 用友T3版到处资产负债表和利润表的步骤是: 开启用友T3软体; 点选“财务报表”模组; 点选“档案”--选择“引出”功能,就可以把报表汇出excel表格。

2、首先需要打开电脑上的用友T3软件,输入个人的账户或者公司的账户进行登陆,需要注意的是,公司的T3软件登陆需要验证码。

3、登录到用友软件,选择要修改报表模板的账套,然后直接登录软件。在软件的上方,找到”T-UFO——模板设计“,点开之后会在界面看到系统自带的一些列的报表,找到资产负债表模板并打开。

4、打开用友T3系统。选择账套主管身份完成信息输入后,点击确认。点击左侧财务报表。点击窗口左上角文件中的新建。在左侧选择需要的模板类型,右侧选择需要的报表类型。选择完成后,点击确定,生成报表。

5、打开用友T3软件;点击“财务报表”模块;点击“文件”-选择“引出”功能,选择导出的格式,就可以把报表导出excel表格。一般财务软件导出的excel的版本都不是很高,导出时打开时候可能是会有一点别扭。

用友软件中怎么把固定资产转入无形资产?我用的是T3,另外,土地使用费应...

首先问下,你的T3有没有启用固定资财模块。

T3用友软件在总账中要把固定资产转入在建工程 在固定资产模块中—设置—增减方式里面,可以对在建工程转入设置对应的科目。

直接是固定资产-增加即可,不用勾选折旧率。建议在单位是先请教老员工,一般会比较明白自己公司财务的账目基本情况。如果其他老员工不太熟悉,建议你直接找你当地的用友服务商直接技术支持。

原先将软件计入了固定资产,那属于会计差错,现在改为无形资产,那属于“会计差错更正”。这样做符税法及会计准则的要求。转为无形资产后,可以摊销。这样的话要转销以前计提的折旧,并补计以前的摊销费用。

固定资产转无形资产 借:无形资产 贷:固定资产 固定资产转无形资产的同时,对从前固定资产的累计折旧要转入无形资产的累积待摊科目。借:累计折旧 贷:累计摊销 做完这两笔分录后,不需再不提08年待摊费用。

用友t3固定资产没有固定资产怎么结账没有固定资产怎么结账?

用友T3标准版,建账已启用固定资产模块,由于期初没有固定资产,下月就有了固定资产,当月不用做任何处理。固定资产入账规定是当月购买下月计提折旧,所以,下月有固定资产新增,下月做新增处理,折旧在下下个月计提。

我的建议是:若保留固定资产模块,每月打开该模块,在“处理”界面,双击“计提本月折旧”,在出现的提示框中,单击“是”,接着操作下去。

方法有二 一是在固定资产下按单台设明细账,再建立自定义结转,把每台设备的月折旧额算好做成计提凭证模板,每月调用计提生成新的凭证 二是全部放在EXCEL表格里做成手工账就成了。

如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去用友通T3软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后结账。

固定资产反结账 反结账流程如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。

固定资产模块启用了就必需得录入。如果你在下个月或者以后要用,你可以在固定资产新增卡片里面新增一张后空提折旧后。在制单设置那里将这张单子删除,后结账。下个月做资产清理将这张清理掉就可以了。

关于用友t3怎么弄无形资产和用友t3如何做账的介绍到此就结束了,最后,我们再次强调用友财务软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件,其在财务核算、资产管理、费用控制、风险预警等方面都具有显著的优势和成果。如果您正在寻找一款符合企业要求的财务软件,不妨考虑用友财务软件,相信它会为您的企业数字化转型和升级带来实际价值和收益。

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