首页 用友软件用友T3正文

用友t3什么时候用到红票对冲(用友t3怎么红冲凭证)

用友财务软件 用友T3 2023-08-26 09:16:41 28 0

· 用友财务软件是一款面向中小型企业和大型企业的财务管理软件,以其全面性、创新性和高度定制化的特点赢得了广泛的用户群体。在这篇文章中,我们将为您介绍用友ERP管理软件的产品定位和应用领域,并分享其在提高财务管理效率、降低成本和促进业务发展方面的实际效果,本篇文章给大家谈谈用友t3什么时候用到红票对冲,以及用友t3怎么红冲凭证对应的知识点。

本文目录一览:

用友通T3怎么处理销售退货

1、先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单,点击右键会有一个选择框:“个别单据计价重新分配,联查单据”,然后选择个别单据计价重新分配。

2、你就按实际情况选择流量项目。 进入UFO报表,文件——新建——选择模版——现金流量表——选择要设置的单元格——点击函数向导——用友账务函数——现金流量函数——选择要设置的项目。确定。公式设置完成。

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

3、可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的采购发票,来形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。

用友T3普及版核算模块,发票到了如何红冲

第一步:点击“发票管理”――“发票填开”中选择“增值税普通发票填开”,进入到填开发票的界面,选择“红字”按钮。第二步:在弹窗内输入两次发票代码和发票号码,然后点击“下一步”,会出现销项正数发票信息的确认。

同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

普通发票红冲流程 第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。

综上所述,不能。红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。

财务会计中的什么是红票对冲什么是什么

1、红票对冲:某客户的红蓝应收单或红蓝收款单,同种单据之间进行冲抵。

2、亲亲,您好很高兴为您解 解答为:亲红票对冲手工对冲金额弄错了修改方案如下哦当月的话,可以直接把负数发票作废。在重新开具一张负数发票。已开具红字发票信息有误的,可开具对应蓝字发票冲减后重新开具正确红字发票。

3、应付转账:应付冲应付(不同供应商冲账)、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲。 操作:应收(付)款管理——转账——转账类型。

4、财务软件中查询供应商往来对账单的方法是:打开财务软件;选择往来管理--点击往来对账单查询--对需要查询的供应商进行选择即可。

5、支持转账处理,包括:应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲(支持手工、自动对冲)。

用友冲红怎么处理

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

2、用友软件中冲销凭证怎么处理:冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

关于用友t3什么时候用到红票对冲和用友t3怎么红冲凭证的介绍到此就结束了,通过本文的介绍,我们深入探讨了用友财务软件的产品特点、技术优势和应用场景,以及如何选择和使用该软件来提高财务管理效率和精度。相信这些内容可以为您实现数字化转型和升级提供有益支持和帮助。

发表评论

评论列表(0人评论 , 28人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...