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用友t3如何进行预付账款处理(用友t3)

用友财务软件 用友T3 2023-08-20 14:36:08 42 0

· 用友财务软件是一款功能强大、易于使用、可定制化的财务管理软件,涵盖了诸多领域,如财务核算、资产管理、费用控制、风险预警等。在本文中,我们将为您详细介绍用友ERP管理软件的各项功能,并探讨其在企业管理中的应用,本篇文章给大家谈谈用友t3如何进行预付账款处理,以及用友t3对应的知识点。

本文目录一览:

用有t+增加预付账款怎么增加新的供应商

1、用友软件应付账款添加供应商步骤如下:登录用友软件,进入应付账款模块。在应付账款模块中,选择“供应商管理”。

2、点击付款结算,选择供应商xx,再点击增加,下面会出现应付款项列表,输入金额1000,选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。进入付款结算选择好供应商XX,点击增加,输入好剩下的3000元付款,再输入结算方式。

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3、有单位往来的科目,用友中可以在会计科目的档案设置中,把那个科目属性设置为:供应商往来,或客户往来。往来单位档案放在用友供应商档案或客户档案中。这样做凭证用到那个科目时就可以选择单位。

4、“预付账款”科目核算企业按购货合同规定预付给供应单位的款项。该科目应按供应单位设置三栏式明细账进行明细分类核算。

用友t+系统如何使用预收预付

所以,可以使用软件中使用预付功能,直接在核销时同时选择现金付款和预付款共同核销。值得我们注意的是:使用预付功能只能用预付款核销部分应付款,剩下部分需要填写付款单核销。

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。

操作步骤:点击付款结算,选择供应商xx,再点击增加,下面会出现应付款项列表,输入金额1000,选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。

用友T3删掉“预付账款”辅助科目的所有期初余额?

不是。进行部分删除即可。首先进入用友财务软件的主界面,进入预付账款期初把所有余额按照顺序全部删除。其次到基础设置里边找到会计科目把挂的所有辅助去掉。

期初余额在没有进行凭证记帐,结帐的时候可以直接修改。总帐-设置-期初余额直接修改。

修改方法:首先,取消库存商品科目的部门部门辅助核算,然后,到期初余额进行删除即可。若需要再挂上辅助核算,进行期初余额录入。顺序不要错。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。

首先来说财务数据,主要是期初余额,在未记账的情况下,在期初余额录入的界面中删除。基础数据的删除,如果录入了会计科目的期初余额,那就得先删除期初余额,然后才能删除基础信息。

用友软件预付冲应付怎么操作?

1、依次点击【采购管理】-【供应商往来】右击选择预付冲应付,【供应商】选择A供应商,选择相应的单据并在【转账总金额】处填入金额,点击【确定】。

2、操作步骤:点击付款结算,选择供应商xx,再点击增加,下面会出现应付款项列表,输入金额1000,选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。

3、是的。用友畅捷通T+中,可以使用预付冲预付这个功能,输入单据日期、单据编号、供应商名称、冲销金额即可,但前提是冲销金额要大于0,否则就相当于没做调整,该功能就实现不了了。

用友T3,如何将资产负债表中的预收,预付科目直接在应收和应付中显示...

1、首先,打开一张报表。在这里,我以一张资产负债表为例。将报表的状态换成“格式”状态,如下图。

2、预收账款明细账的借方和应收账款明细账的借方计入报表“应收账款”项目(资产类都是借方余额);预收账款明细账的贷方和应收账款明细账的贷方计入报表“预收款项”项目(负债类都是贷方余额)。

3、两收合一收,借贷分开走。两付合一付,各走各的路。应该说第一句用来配合公式3,第二句可以配合公式4。例如某个企业只设置了“应收账款”、“应付账款”账户,而没有设置“预付账款”、“预收账款”账户。

4、而应收、预收、应付、预付在财务报表中的体现是根据明细账科目余额而定,而不是根据总账余额。但是现在不少财务公司或企业为了省事,就直接按照总账余额进行填列。其实资产负债表中除利润是可以填负数,其他是不应该填负数。

5、下次进入可以直接【打开】已经生成的报表,不用再新建了。

6、“其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。没有设置预收、预付,你只要在设置报表项目取数按上述设置就可以了。

用友T3操作流程

第一步,双击打开桌面上的T3图标 第二步,点击系统——注册 第三步,用admin进行登陆,默认密码为空,如果有修改过密码,就用相应的密码登陆。

点击上面横栏的“总账-期末-对账”,然后按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定-退出”。接下来大家然后还是点击横栏上的“总账-凭证-恢复记账前状态”。

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。

关于用友t3如何进行预付账款处理和用友t3的介绍到此就结束了,通过本文的介绍,我们深入探讨了用友财务软件的产品特点、技术优势和应用场景,以及如何选择和使用该软件来提高财务管理效率和精度。相信这些内容可以为您实现数字化转型和升级提供有益支持和帮助。

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