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用友T3没有固定资产如何结帐(用友t3固定资产凭证怎么作废)

用友财务软件 用友T3 2023-06-12 17:06:08 38 0

· 用友财务软件是一款经过多年发展和实践积累的企业管理软件,以其丰富的功能、高度的稳定性和安全性备受市场推崇。在这篇文章中,我们将为您介绍用友ERP管理软件的开发历程、产品架构和技术优势,以及其在不同行业和场景下的应用案例,本篇文章给大家谈谈用友T3没有固定资产如何结帐,以及用友t3固定资产凭证怎么作废对应的知识点。

本文目录一览:

...没有买固定资产模块,怎么办?固定资产要怎么入帐?拆旧又如何计提...

1、方法有二 一是在固定资产下按单台设明细账,再建立自定义结转,把每台设备的月折旧额算好做成计提凭证模板,每月调用计提生成新的凭证 二是全部放在EXCEL表格里做成手工账就成了。

2、那你就用手工做账,建立固定资产台账,验收审批手续完善,并每月计提折旧。或者换个财务软件,用友软件里面就有固定资产模块,还不错。

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3、一般另行用excel做固定资产卡片台帐备查。用excel计算折旧,按固定资产类别(如:房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等)提取折旧及做增加、减少、处置固定资产的分录。

用友T3不计提折旧该怎么结账

结账的时候页面有提示,固定资产没有提折旧,那么你允许他通过默认就可以。

用友软件的特点是,不管什么模块一经启用,如果月底不结账,那么总账就无法结账。所以,你必须将除总账的其它模块先处理完→结账,然后总账再审核→记账→结账,就可以了。

打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。

打开用友T3的主界面,需要找到月末转账这个图标并点击进入。确定期间损益结转这一项,注意第一次使用科目列表位空,需要设置。在本年利润科目那里输入对应编码以后,点击确定按钮。

用友启用了总账和固定资产模块但固定资产没有录入数据怎么结账?

先把固定资产模块结了。没录入过一样可以结账的。然后再结总账模块。

如果固定资产模块启用了,但是一个资产都没有,无法结账,先取消模块启用,等有资产的时候再启用。

临时的解决办法是在固定资里将准许于总账对账不平可以结账钩选上,然后删除批量制单里的未生成凭证。但到年底的时候一样不能过账。彻底的办法是开用友的DATA数据库将固定资产启用日期关闭。

如果启用了固定资产模块,即使固定资产模块没有用,也要先执行结账,再总账模块结账。

直接在固定资产模块的月末结账中选择开始结账即可,具体操作如图所示:进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。

关于用友T3没有固定资产如何结帐和用友t3固定资产凭证怎么作废的介绍到此就结束了,用友财务软件作为一款专业的企业管理软件,其功能强大、易于使用和高度定制化的特点,可以为企业提供全方位的财务解决方案,并实现数字化转型和升级。相信通过本文的介绍,您已经对用友财务软件有了更深入的了解。

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