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用友t3错误结转科目怎么处理(用友t3已经结转的损益怎么重新结转)

用友财务软件 用友T3 2023-08-16 04:16:09 48 0

· 如今,企业财务管理需求越来越多元化和复杂化,需要依靠先进的信息化技术和工具来应对挑战。而用友财务软件作为一款专注于企业财务管理领域的软件,可以帮助企业实现数字化转型与升级。在本文中,我们将为您介绍用友ERP管理软件的产品功能、技术架构和应用场景,以及其在提高企业财务管理效率、降低成本和风险方面所带来的显著优势,本篇文章给大家谈谈用友t3错误结转科目怎么处理,以及用友t3已经结转的损益怎么重新结转对应的知识点。

本文目录一览:

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、首先,登录软件登录的日期一定要选择需要修改的年份,然后将当年最后的一个月份去反结账将凭证返记着取消审核,然后就可以修改了修改完成之后再登录下年将期初做一下修改就可以了。

2、打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

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3、建账时选择的行业性质可以在用友通软件“总账菜单”—“设置”—“选项”的第四个页签“其他”中查看“行业性质”中的内容,建立报表时要与这里显示的内容一致。

4、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

5、在结转上年度数据总选择总账系统结转。4 点击确定。5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。6 经过结转后出现爱你一个结转报告。

用友T3期间损益无法结转

1、问题一:用友T3期间损益结转如何操作 10分 进入用友通软件,打开总账系统――月末转账,选择“期间损益结转”,则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。

2、方法/步骤 首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的帐套软件,并打开总账模块。

3、进入用友通软件,打开总账系统——月末转账,选择“期间损益结转”,则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。如图所示:点击期间损益结转后面的放大镜 ,弹出期间损益结转设置对话框,如上图。

...中结转上年数据时,出现一个错误结转科目,怎么办?

1、可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

2、打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

3、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

4、这个没事,期初是可以修改的。结转后,更改为正常的即可。数据表有问题,怀疑是科目的问题,看下科目的余额方向借贷方有没有什么问题,code表时科目表。再看看,gl_accsum 总账,gl_accvouch凭证及明细账。

5、例如:应付账款设置了“供应商往来”辅助核算,结转到下一年时总账余额为零,但是辅助账中记录的是有两笔辅助明细,金额正好正负相抵。很多企业出现过这种状况。这是因为上一年度中录入凭证时选择供应商档案选错了。

6、出现建立年度账对话框,点击确认。把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。

用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...

1、以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

2、方法二:还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

3、用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

4、用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。 用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。 1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。

5、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。输入密码,确定。

...出现一份结转报告,但显示有错误结转科目,请问怎么解决?

你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

这个没事,期初是可以修改的。结转后,更改为正常的即可。数据表有问题,怀疑是科目的问题,看下科目的余额方向借贷方有没有什么问题,code表时科目表。再看看,gl_accsum 总账,gl_accvouch凭证及明细账。

很可能是因为软件中总账与辅助账不一致。例如:应付账款设置了“供应商往来”辅助核算,结转到下一年时总账余额为零,但是辅助账中记录的是有两笔辅助明细,金额正好正负相抵。很多企业出现过这种状况。

既然13的期末与14的期初余额导出了,就按明细科目余额对比一下,逐个科目对比。不要只对比小计,对比科目代码,科目名称,余额金额,余额方向。逐个科目对比没问题的话就不必理会软件的提示。供参考。

用友T3软件月结后发现期间损益结转的凭证做错了如何删除

1、进入月末结账 选择需要反结账的月份(如图)同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为 进入该帐套时的口令 输入完口令后,点击确认。

2、一是,在“总账”模块,对所要删除的、已记账的工资类记账凭证进行反记账、反审核,反出纳签字,成为未记账的凭证;二是。

3、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

4、唯一的修改方式是回到生成凭证的模组将已经生成的凭证删除,再重新生成凭证,在储存前先修改好。

5、先把需要删除的凭证取消审核。然后制证人进入制证窗口,找到这张凭证,制证菜单下找到---作废/恢复,点一下,作废这张凭证。在制证菜单下,点整理凭证,在窗口里点全选,确定。完成删除。

6、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。

关于用友t3错误结转科目怎么处理和用友t3已经结转的损益怎么重新结转的介绍到此就结束了,在本文中,我们深入探讨了用友财务软件的产品特点、技术优势和应用场景,以及其在提高企业财务效率、降低成本和风险等方面所带来的实际价值和收益。期望这些内容能够为您的企业管理和数字化转型提供有益的参考和指导。

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