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用友t3仓库记账如何修改已结的帐(用友t3库存管理结账流程)

用友财务软件 用友T3 2023-08-15 00:24:10 19 0

· 用友财务软件是一款面向中小型企业和大型企业的财务管理软件,以其全面性、创新性和高度定制化的特点赢得了广泛的用户群体。在这篇文章中,我们将为您介绍用友ERP管理软件的产品定位和应用领域,并分享其在提高财务管理效率、降低成本和促进业务发展方面的实际效果,本篇文章给大家谈谈用友t3仓库记账如何修改已结的帐,以及用友t3库存管理结账流程对应的知识点。

本文目录一览:

用友T3软件2月份账已记了怎么修改1月份凭证?

首先:2个月的反结账、凭证反记账、凭证反审核;接着:2个月的反结账、凭证反记账、凭证反审核;如果是凭证或者供应商和客户锁了,进入系统管理,清除异常即可。

首先在打开的用友软件中,点开“填制凭证”的界面,如下图所示。然后点中需要修改辅助信息的科目,鼠标移到“备注”栏,等到鼠标变为了一个笔头的形式。然后双击,修改辅助信息,如下图所示。

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点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证。第一步,登录软件,确认是否已经记账。

用友T3软件怎么修改凭证字 50分 如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。

以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。

T3用友软件里9月份有一笔分录错误,都已经结账了,也申报了,现在怎么去...

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

首先我们以主管身份登录用友主界面。然后我们依次选择弹出【对账】选项框。然后我们点击Ctrl+H按钮,弹出提示信息“恢复记账前状态已被激活”。单击【确定】返回到用友主界面。

待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

问题九:金蝶期初余额录入错误 录入错误后是否已经结束初始化了?如果结束初始化可以反初始化修改下,但是要看版本。迷你版 标准版以下的版本就不能反初始化,专业版 商贸版以上的版本的可以反初始化。

用友t3月末转账己生成财务报表;发现记账凭证错了,可以修改吗?

用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。

跟转账没关系,看有没有记账。没有记账的话,直接到填制凭证里找到要改的凭证修改就行了。如果已经记账,就取消记账,T3 8版本:总账-凭证-恢复记账前状态,选下面一个恢复到某月初状态就行了。

如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”,选择恢复方式,“确定”;再到填制凭证的界面找到要修改的凭证进行修改再保存。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。

2、原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。

3、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

4、可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。

5、用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。

在用友T3系统里已做本月凭证,但发现上月结账有问题,请问有什么办法更正...

1、可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。

2、首先:2个月的反结账、凭证反记账、凭证反审核;接着:2个月的反结账、凭证反记账、凭证反审核;如果是凭证或者供应商和客户锁了,进入系统管理,清除异常即可。

3、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。

4、反结账:总账》期末》结账,选中最后一个结账月,按ctrl+shift+f6。反记账:总账》期末》对账,按ctrl+H,激活后。总账》凭证》恢复记账前状态。再将凭证反审核即可。

5、你用上月月底的日期登陆固定资产模块,然后固定资产→处理→恢复月末结账前状态;然后固定资产→处理→凭证查询,找到错误凭证,把它删除,重新做一张正确的凭证。如果还有不明白的再追问。

用友t3年度结转怎么修改期除明细账

如归已经记账记账的话,期初是不允许直接修改的。

点击总账-设置-期初余额,也即当初录入期初余额的界面,逐笔修改需要修改期初余额。

可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

期初余额的数据一级科目是不能更改的,二级科目的余额可通过期初余额录入来进行调整的。

关于用友t3仓库记账如何修改已结的帐和用友t3库存管理结账流程的介绍到此就结束了,通过本文的介绍,我们对用友财务软件的产品特点、优势和应用领域进行了详细阐述,也为您提供了一些选购和使用该软件的建议和提示。相信这些内容可以帮助您更好地了解和掌握该软件的相关知识和技能。

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