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用友t3对方退货怎么做(用友销售退货)

用友财务软件 用友NC 2023-09-24 00:52:08 32 0

· 用友财务软件是一款功能强大、易于使用、可定制化的财务管理软件,涵盖了诸多领域,如财务核算、资产管理、费用控制、风险预警等。在本文中,我们将为您详细介绍用友ERP管理软件的各项功能,并探讨其在企业管理中的应用,本篇文章给大家谈谈用友t3对方退货怎么做,以及用友销售退货对应的知识点。

本文目录一览:

购买用友t3产品可以退款吗

客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。

如果不计入应收账款了,就直接删除发票、发货单,改做一张其他出库单。

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财务报表生成 用友T3系统可以根据财务凭证数据生成各种财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。用户只需选择相应的报表模板和日期范围,系统即可自动生成报表,并提供打印和导出功能。

用友T3-财务通普及版详细介绍 T3-财务通普及版面向小型企业的资金、存货日常核算及管理工作,加强内部财务核算、税务管控、存货核算,通过建立畅通的内部财税一体化流转,全面实现会计信息化管理。

请问用友T3标准版预收款退回客户怎么操作?网上好多回答说做在预收款

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。

可以做一个应收单和一个红字的应收单,然后用预收冲应收,这样就转成应收款了。或者把多退的预收款那笔业务取消操作,然后重新做一张退预收款的单子也可以。

选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。

预收了一个客户的款项,当时还没有发生销售业务,则可以录入收款单,然后将该笔款项全部作为预收款。操作步骤:1:填写一张收款单,输入表头项。2:单据保存后单击“预收”。

在“销售”—“客户往来”—“预收冲应收”中,冲销该笔预收款。⑤剩余的款项在“收款结算”进行核销。点击“收款结算”,选择客户,点击“增加”输入金额***。

用友ERP采购退货怎么处理?

1、直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

2、有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。

3、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

4、这种情况只能按批量出库的方式来操作了,出库的时候备注说明是哪个采购单的退货就可以了。另外采购单结算的时候要相应把退回的产品成本扣除。具体操作可以参考速脉ERP。望采纳。

5、在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

发生退款时用友T3系统现金流量表怎么处理

1、打开用友软件的基础设置界面,按照基础档案→财务→会计科目的顺序进行点击。等来到会计科目的相关页面以后,可以在工具栏选择指定科目这一项进入。会弹出一个新的对话框,需要选择现金流量科目这一项。

2、打开界面后点击“增加”选择现金流量项目即可。\x0d\x0a\x0d\x0a填制流量的凭证,填制时涉及到现金流量科目的就会自动跳出“现金流量表“的对话框,选择对应的项目和金额保存即可。

3、【问题现象】 在用友通T3中进行返结账和返记账时输入快捷键没有反应?【原因分析】 可能是键盘坏了,或者不是同时按下快捷键,或者使用的笔记本电脑,按Ctrl键时按错成Fn键了。

4、会计科目编辑里面指定科目,把现金流科目指定现金、银行存款、其他货币资金,然后在项目里面增加现金流上,这时候你输凭证就有现金流项目了,再弄个报表模板就可以生成报表了。

用友通T3怎么处理销售退货

1、先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单,点击右键会有一个选择框:“个别单据计价重新分配,联查单据”,然后选择个别单据计价重新分配。

2、你就按实际情况选择流量项目。 进入UFO报表,文件——新建——选择模版——现金流量表——选择要设置的单元格——点击函数向导——用友账务函数——现金流量函数——选择要设置的项目。确定。公式设置完成。

3、可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的采购发票,来形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。

4、再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。第二种情况:在进行采购结算时,可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。用友财务软件 ,维护用友T用友T用友U致远oa软件 。我们将竭诚为您服务。

5、工业企业存货核算有假退料的功能,假退料主要是用于车间已领用的材料,在月末尚未消耗完,下月需要继续耗用,则可不办理退料业务,填制假退料单进行成本核算。

关于用友t3对方退货怎么做和用友销售退货的介绍到此就结束了,用友财务软件作为一款针对企业财务管理需求量身打造的软件,以其全面性、智能性和可靠性受到广泛欢迎。在本文中,我们介绍了其产品功能、技术优势和适用场景,并分享了不少应用案例。期望这些内容可以为您实现财务数字化转型和升级提供有益启示和指导。

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