首页 金蝶软件正文

老版金蝶年结转过了怎么办(金蝶结转折旧怎么操作)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-12 05:36:12 48 0

今天给各位分享老版金蝶年结转过了怎么办的知识,其中也会对金蝶结转折旧怎么操作进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

金蝶软件年结后,如何修改以前年度账的问题。有实际经验的请进!

1、首先双击打开金蝶KIS标准版软件,选择公司账套,输入用户账号和密码,点击确定按钮。

2、进入金蝶KIS标准版账套首页,点击左侧主功能区:账务处理。

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

3、点击“凭证过账”,弹出过账完成提示框:点击“完成”。

4、返回账务处理模块界面,点击“凭证查询”图标,设置筛选条件:会计期间等于1月,点击“确定”按钮。

5、返回账务处理模块界面,点击“结转损益”图标。弹出提示窗口:点击“前进”按钮。

6、返回序时账簿界面,可以看到一张摘要为结转损益的记账凭证已经自动生成。

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

金蝶标准年底关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件,不允许跨行和反向签出操作,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。

必须定期结算。在结算前,按照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。

对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。

确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。

扩展资料:

弘扬明年,账户的平衡,应行横幅年底双红线,在横幅和列双红线以下红字表示中心的措辞“提供持续”,不需要准备的证明记账,也不再会在账户的借方或贷方余额,使年度平衡帐户余额为零,但它必须超过新帐户的结束到明年。

转到下一年度的新账户时,应在新账户页中间第一空白栏写上红字“从上一年开始”,并填写上一年度的余额。

参考资料:百度百科-期末结账

金蝶财务软件已经年结了还能反结账吗

可以的。操作步骤如下:

1、进入财务软件主界面,点击账务处理。

2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。

3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。

4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。

结计“过次页”发生额的方法:

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

求助,金蝶软件年底结账了怎么样返回?

金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”

关于老版金蝶年结转过了怎么办和金蝶结转折旧怎么操作的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论

评论列表(0人评论 , 48人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...