本篇文章给大家谈谈金蝶做账月底了怎么办,以及金蝶月底操作流程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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金蝶kis专业版月底怎么结账,怎么结转损益
1、打开金蝶kis专业版的主页,点击“账务处理”这一项。
2、下一步,在跳出的界面中点击下方的“结转损益”图标。
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3、这个时候,需要确定基本信息并点击“下一步”按钮。
4、这样一来,根据自己的实际情况设置以后点击“完成”按钮即可结转损益。
金蝶k3里月底怎么处理应付冲预付单据
金蝶k3里月底怎么处理应付冲预付单据
结算里有个应付冲预付,选择预付和应付单据点核销,然后凭证处理也可以找到这个业务,生成凭证
金蝶k3系统中预付单怎么删除
1、可能是你的过滤条件不符合条件而查询不到。
2、可能是你在删除凭证的时候,资料库凭证记录栏位的内容没有被清除
你检视一下
请问:金蝶K3“预付冲销应付”时发票找不到的原因有哪些?
未稽核 已核销 日期与期间 具体问题要具体找原因
请问用友erpu8中预付冲应付里多冲的单据怎样撤销?
在应收应付模组的最下面的“取消操作”选单里进行取消,单据介面上是没有撤销按钮的!
金蝶软体中的预付冲预收的往来核销单如何做?在预付单上用用F7选
没有区别,都可以。不过你好像弄错了地方。在结算里有相应的功能,直接操作就可以了。换句话说,体育事业核销只是个动作,有记录,但没有单据的 检视更多答案
金蝶K3怎么看初始化资料 (应付款)
我来帮你解答:进入K3后,系统设定--初始化--应付账款管理--资料初始化--应付账款,选择过滤条件!查询!就能看到你需要的资料了!希望能帮到你!
预付冲应付是什么意思
应付预付、应收预收 不是对冲,而属于重分类调整。
应付、预付为购原材料,应收、预收为销售商品。在资产负债表的两边分别列支是由于一个为预先支付(收到)款项,另一个为还未支付(收到)
由于他们的性质相同,所以同一个供应商在应付和预付(应收和预收)中,只能出现一次
也就是说你不可能同时预付给A供应商100万,又欠他300万货款,两者相抵,你应该欠他200万元计入应付账款,预收账款中A供应商余额应为零。
但是重分类调整 调表不调账,只在资产负债表中进行调整和冲减,不影响你的原始账务。
会计初级电算化预付冲应付怎么操作
预付制单:核销制单
到料或货制单:发票制单
补付制单:同1
预付冲应付:先冲,再制单两步骤走
理解步骤很重要,理解+熟练
预付冲应付的账务处理过程? 我公司预付工程款3000元,然后收施工单位的押金500元。能冲吗?
这是不同的经济业务,预付工程款是对工程专案资金投入情况,而收取施工单位的押金是为了保证施工进度和质量,只要施工单位保质保量完成工程专案是要退回的,不能对冲。
金蝶k3 单据编码规则
需要做二次开发实现 专业做金蝶软体业务
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法:
1. 凭证审核完毕,
2.凭证过账完毕,
3.期末调汇,
4.结转损益,
5.损益凭证审核、过账,
6.结账。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。
关于金蝶做账月底了怎么办和金蝶月底操作流程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
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