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金蝶已结账要修改怎么办(金蝶已经结账了发现账做错了怎么办)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-17 11:18:14 94 0

今天给各位分享金蝶已结账要修改怎么办的知识,其中也会对金蝶已经结账了发现账做错了怎么办进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

金蝶结账后怎么修改凭证

金蝶结账后修改凭证,在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12,再反过账ctrl+F11,然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键,进行修改就可以了。

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金蝶软体里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?

金蝶软体里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?

1 如果结账了,要反结账到凭证所属会计期间

2 进入凭证序时簿,选中出错的凭证右键,取消过账

3 选中出错的凭证右键,取消稽核

4 点选单上修改,改了后储存就可以了

金蝶软体怎么填写记账凭证

进入软体,登陆之后点选“凭证录入”,

1、在“摘要”中输入“收货款”等摘要内容

2、“科目”后边有图示,点选进入后选择科目

3、在借贷方输入金额(只有一边)

上诉只是会计分录的一方,输入另一方时点选“下一行”按钮,按上诉步骤进行输入

4、输入完毕需要录入下一凭证时,可点选左上角“储存并新增”。

金蝶国际软体集团有限公司是香港联交所主机板上市公司、中国软体产业领导厂商、亚太地区企业管理软体及中介软体软体龙头企业、全球领先的线上管理及电子商务服务商。金蝶以引领管理模式进步、推动电子商务发展、帮助顾客成功为使命,为全球范围内超过50万家企业和 *** 组织成功提供了管理咨询和资讯化服务。

金蝶软体的记账凭证问题

1、记账凭证的凭证字修改,先查处凭证,双击进入,就可以修改了。正常情况下点选凭证字,凭证号号会自动补充或编号。

2、已经稽核的记账凭证销账一般有两种情况:第一种是凭证删除,第二种是修改凭证,当然了前提条件先反过账、反稽核。

反过账Ctrl+f11,反稽核Ctrl+U,反结转Ctrl+f12

在金蝶软体里漏输了记账凭证怎么办

1 补单

2 反结账,反过账,反稽核后回到漏凭证的时候,补一张凭证,然后再稽核、过账、结账。

你好像连续问了4个问题,我4个都回了

过账后记账凭证出错如何改正

如不牵扯到本年利润,可将记错的凭证做红字冲回凭证。然后重新做一张正确的记账凭证。

如牵扯到利润。那改起来太麻烦了。可下月调整。

金蝶软体中如何查当月已记账凭证?

如果是KIS系列的软体,点选“凭证管理” 或“凭证查询”,会出现一会过滤条件对话方块,下面有“未过帐、已过帐、全部”你可以选择已过帐,在过滤条件框中,栏位选择“期间”=当前期间的,即可查询当月已记帐凭证。

请问金蝶软体过账时提示的表内和表外记账凭证指什么凭证啊?

表外记账凭证就是带有表外科目的凭证

在金蝶软体中以稽核的记账凭证怎么解除稽核呀?未过账。

金蝶软体取消稽核的操作:

1、记账凭证需要取消稽核,则记账凭证不能结账、不能记账

2、当记账凭证进行反结账、反记账后,由原来稽核人员进行登入操作(谁稽核由谁反稽核)

3、反稽核与稽核路径一致,直接在制单下选择成批反稽核

金蝶KIS凭证有一个数输错了~但是已经结转损益~该怎么修改

1、打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。

2、下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。

3、会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。

4、等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。

5、会进入过滤界面,选择按凭证过滤这一项并回车确定。

6、这个时候弹出相应的凭证分录,点击鼠标右键并选择全部反过账。

7、这样一来,就会有成功反过账的相关提示。

8、返回凭证分录,在输错数的凭证那里点击鼠标右键并选择修改凭证。

9、等弹出记账凭证以后,在输错数的地方进行修改即可。

金蝶软件年结后,如何修改以前年度账的问题。有实际经验的请进!

1、首先双击打开金蝶KIS标准版软件,选择公司账套,输入用户账号和密码,点击确定按钮。

2、进入金蝶KIS标准版账套首页,点击左侧主功能区:账务处理。

3、点击“凭证过账”,弹出过账完成提示框:点击“完成”。

4、返回账务处理模块界面,点击“凭证查询”图标,设置筛选条件:会计期间等于1月,点击“确定”按钮。

5、返回账务处理模块界面,点击“结转损益”图标。弹出提示窗口:点击“前进”按钮。

6、返回序时账簿界面,可以看到一张摘要为结转损益的记账凭证已经自动生成。

金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?

可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。

方法如下:

1、反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账:反结账之后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图,进行操作。

3、做完反结账、反过账操作后,如下图,由过滤条件直接进入会计分录序时账里反审核凭证。

扩展资料:

记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。

正确填制会计科目、子目和编制会计分录:填写会计科目时,应当填写会计科目的全称,不得简写。为了便于登记日记账和明细账,还应填写子目甚至细目。记账凭证中所编制的会计分录一般应是一借一贷或多借一贷,避免多借多贷的会计分录。

但是对于一些特殊的会计分录,例如,收回联营投资,只有多借多贷才能说明来龙去脉时,应按多借多贷填写一张记账凭证,而不能拆为几个简单会计分录或一借多贷、多借一贷的会计分录。但是,多借多贷的会计分录在会计实务中并不常见。来的全部红冲掉。

借:银行存款 700(红字)。

贷:营业收入693(红字)。

财务费用7(红字)。

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