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金蝶往年账做错了怎么办(金蝶已经结账了发现账做错了怎么办)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-14 05:46:12 59 0

本篇文章给大家谈谈金蝶往年账做错了怎么办,以及金蝶已经结账了发现账做错了怎么办对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

金蝶软件想将前几个月的账反过账要怎样做?或者发现前几个月的账做错了有什么方法更改?

1、点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。

2、在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。

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3、此时再回到“我的KIS”应用中心主页面,这时就可以看到“反过账”这个工具了。

4、此时,我们点击到“账务处理”--“凭证过账”。

5、这时就没有跳出不能反过账的字样了,直接点击下方的开始过账。

6、然后跳出凭证在过账的字样,过账完成后会告知你一共过了多少张凭证,然后点击关闭就可以了。

金蝶发现以前年度的账有误怎么办?

问:金蝶发现以前年度的账有误怎么办?

答:先红冲凭证,再更正凭证就可以了。

金蝶迷你版5月的账有错想修改怎么操作?现在已经做了7月了。

金蝶KIS迷你版如何更正以前期间、上一年的错账?

分析:

如果要修改以前期间的数据,就必须进行反结账---反过帐---反审核,一直反到要修改的那个期间,然后反过帐---反审核,就可以修改凭证了。对于修改上一年的数据,就必须找到上一年的帐套,然后按上面的步骤进行操作既可。

注:修改后的数据就对不上下一年的了。反审核操作:从“凭证审核”进入到会计分录序时簿,然后点编辑,并找到“成批销章”,既是反审核。

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。

扩展资料:

会计差错更正的原则:

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源:百度百科-会计差错更正

金蝶标准版做账做到12月了发现8月的账做错了怎么倒回去修改?

由于8月凭证已经打印并装订,所以,原则上,应在12月做一张调整凭证,将错误纠正过来。或者更清楚一些的话,在12月份先做一张冲销凭证分录,将8月错误凭证原样(金额相反)冲销,然后另做一张正确的凭证。注意在冲销及正确凭证上都应注明原错误凭证号及更正原因。

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