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金蝶上月的账错了怎么办(金蝶过不了账怎么回事)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-11 22:40:21 58 0

今天给各位分享金蝶上月的账错了怎么办的知识,其中也会对金蝶过不了账怎么回事进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

金蝶系统上个月有一个凭证银行存款入错了,应该借记a银行做成了b银行,现在已经结账了,如何操作反结账

在总账结账,双击期末结账,选择反结账按钮,就可以反结账回到上一期。将凭证反过账后重新修改即可。

金蝶KIS上个月结账后发现现金做错了,导致账面亏损,如何补救,急急急

最简单的办法,反结账到上个月,然后再结账,就可以计提折旧了。版本?

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金蝶kis迷你版 本月凭证已过账 错了怎样修改

如果凭证时间在本期间,而且本期间还未结账,应该先反过账,然后反审核(如果有审核的话)然后修改即可,步骤如下

1、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面,如下图:

2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a.  由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

更多操作请参考:

如何修改金蝶迷你版以前月份的错帐,本月的已经反记账反结账,可是以前月份的改不了,怎么办?

上个月的还要反结账反记账才能修改,如果已经跨年了,或者对报表有影响,要在现在月分做修改凭证,不能改以 前的凭证了

财务软件中发现之前月份凭证错误怎么处理

反结帐,反记帐,取消审核。就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改; 反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示你输入密码,输入确定就可以 反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出 总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定取消审核。

拓展资料:

一,自动转账是设置好自动转上的科目后, 点击自动转账, 会把XX科目的余额 转到XX科目里。会生成一张自动转账的凭证, 不需要手动再去录入了。 例如, 生产成本和制造费用的结转。就可以这么实现, 设置好了之后,每个月只需要点击一下自动结转即可。 金算盘财务软件通用转账凭证只能支持一借多贷或是一贷多借的这种转账凭证。

1、如果是多借多贷的凭证,就必须拆成几张转账凭证来完成。首先定义转账凭证的名称,例如计提应交税费,在摘要里也写上同要的话,然后选择科目,借:主营业务税金及附加 转入 不用取数 贷:应交税费-应交城市维护建设税等等是和电子表格里的取数是一模一样的。

2、如果不会取,请在酷六上可以找到相关的金算盘电子表格取数的视频。你在重新审核、记账看一下。期末结转的时候要包括未记账凭证,金蝶财务软件里面的自动转账: 在期末处理窗口中,单击「自动转账」按钮,系统即弹出自动转账凭证设置窗口。在此窗口中,可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证,也可以生成全部设定格式的自动转账凭证,单击窗口中的“增加”或“修改”按钮,系统出现自动转账凭证设置。

二,在该窗口中:

1.自动转账凭证名称是转账凭证的标识,不同的转账凭证的名称不许重复,该名称可以修改。按f7或按工具条中“获取”按钮,可以从摘要中获取名称。

2.转账期间用于设置该转账凭证的适用期间范围,按f7键或按工具条中“获取”按钮,可以对转账期间重新设置,通过对转账期间的不同设置,可以实现按月、季、年转账,以及按任意期间组合转账。

3.记账凭证又称记账凭单,是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类,并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。发现上月做的帐有凭证错误,不管上月是否做结转,都可以在下月进行差错更改,只要按照具体差错修改,没有问题。按照会计制度规定:如果发现账簿记录有错误,应按规定的方法进行更正,不得涂改、挖补或用化学试剂消除字迹。

三,错账的更正方法有三种:

1,划线更正,划线更正又称红线更正。如果发现账簿记录有错误,而其所依据的记账凭证没有错误,即纯属记账时文字或数字的笔误,应采用划线更正的方法进行更正。

更正的方法如下:将错误的文字或数字划一条红色横线注销,但必须使原有字迹仍可辨认,以备查找; 在划线的上方用蓝字或黑字将正确的文字或数字填写在同一行的上方位置,并由更正人员在更正处盖章,以明确责任。

2、红字更正,红字更正又称红字冲销。在会计上,以红字记录表明对原记录的冲减。红字更正适用于以下两种情况。 根据记账凭证所记录的内容记账以后,发现记账凭证中的应借、应贷会计科目或记账方向有错误,且记账凭证同账簿记录的金额相吻合,应采用红字更正。

更正的方法如下:

① 先用红字填制一张与原错误记账凭证内容完全相同的记账凭证,并据以用红字登记入账,冲销原有错误的账簿记录;

② 再用蓝字或黑字填制一张正确的记账凭证,并据以用蓝字或黑字登记入账

操作环境:财务软件V6.00.12

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