今天给各位分享金蝶审批后发现错误怎么办的知识,其中也会对金蝶反审核后还是无法修改进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?
- 2、金蝶软体里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
- 3、金蝶k3审核过的单据发现错误如何修改
- 4、金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
- 5、我想问问金蝶凭证错误怎么处理
金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?
若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。
若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
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做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。
补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。
扩展资料:
会计差错更正的原则:
1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范
在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。
只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。
2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求
会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。
只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。
如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。
3、会计差错更正必须具有针对性
会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。
参考资料来源:百度百科-会计差错更正
金蝶软体里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
金蝶软体里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
1 如果结账了,要反结账到凭证所属会计期间
2 进入凭证序时簿,选中出错的凭证右键,取消过账
3 选中出错的凭证右键,取消稽核
4 点选单上修改,改了后储存就可以了
金蝶软体怎么填写记账凭证
进入软体,登陆之后点选“凭证录入”,
1、在“摘要”中输入“收货款”等摘要内容
2、“科目”后边有图示,点选进入后选择科目
3、在借贷方输入金额(只有一边)
上诉只是会计分录的一方,输入另一方时点选“下一行”按钮,按上诉步骤进行输入
4、输入完毕需要录入下一凭证时,可点选左上角“储存并新增”。
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金蝶软体的记账凭证问题
1、记账凭证的凭证字修改,先查处凭证,双击进入,就可以修改了。正常情况下点选凭证字,凭证号号会自动补充或编号。
2、已经稽核的记账凭证销账一般有两种情况:第一种是凭证删除,第二种是修改凭证,当然了前提条件先反过账、反稽核。
反过账Ctrl+f11,反稽核Ctrl+U,反结转Ctrl+f12
在金蝶软体里漏输了记账凭证怎么办
1 补单
2 反结账,反过账,反稽核后回到漏凭证的时候,补一张凭证,然后再稽核、过账、结账。
你好像连续问了4个问题,我4个都回了
过账后记账凭证出错如何改正
如不牵扯到本年利润,可将记错的凭证做红字冲回凭证。然后重新做一张正确的记账凭证。
如牵扯到利润。那改起来太麻烦了。可下月调整。
金蝶软体中如何查当月已记账凭证?
如果是KIS系列的软体,点选“凭证管理” 或“凭证查询”,会出现一会过滤条件对话方块,下面有“未过帐、已过帐、全部”你可以选择已过帐,在过滤条件框中,栏位选择“期间”=当前期间的,即可查询当月已记帐凭证。
请问金蝶软体过账时提示的表内和表外记账凭证指什么凭证啊?
表外记账凭证就是带有表外科目的凭证
在金蝶软体中以稽核的记账凭证怎么解除稽核呀?未过账。
金蝶软体取消稽核的操作:
1、记账凭证需要取消稽核,则记账凭证不能结账、不能记账
2、当记账凭证进行反结账、反记账后,由原来稽核人员进行登入操作(谁稽核由谁反稽核)
3、反稽核与稽核路径一致,直接在制单下选择成批反稽核
金蝶k3审核过的单据发现错误如何修改
右键点这张单据,反审核,就可以改了。如果已经生成下游单据,必须先删除下游单据;如果已经生成凭证,得删除凭证。如果是以前期间的单据,还要反结账先。
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;
2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;
3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;
4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;
5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;
6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;
7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;
8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;
9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;
点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;
单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;
10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;
11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;
12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;
13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
我想问问金蝶凭证错误怎么处理
金蝶凭证错误,可以反过账,反审核,然后修改凭证。如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字。
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