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金蝶软件扎账后怎么办(金蝶软件上年度的账错了可以反结账吗)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-20 19:09:16 81 0

今天给各位分享金蝶软件扎账后怎么办的知识,其中也会对金蝶软件上年度的账错了可以反结账吗进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。

二、结账的具体步骤:

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1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;

1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);

2、点击“财务期末结账”;

3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);

4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)

5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。

三、结账注意事项

1、确认本月单据全部审核;

2、检查存货的核算避免遗漏;

3、如有固定资产模块记得计提折旧;

4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;

5、在年结之前一定要备份帐套数据;

6、最后进行结账处理。

金蝶2000V7.0使用出纳模块,上期扎账后发现错误,又不能反扎账,咱办啦?

我不明白为什么不能反结帐,出纳系统反结帐用不影响其他系统。

你的是不是在你出纳结帐之后,别的会计又在总帐中做帐了?

这样,你反结帐之后,把那一期的现金日记帐全部都删掉,重新从总帐引入,然后你再从那个出纳系统与总帐系统对帐里面看看有没有差额,一般你照我说的做了,应该就没有什么问题了。然后你再结帐就可以了。

金蝶年底期末结账流程

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。

在使用金蝶KIS软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。

金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下:

一、年结时间

一般在账套数据中的当年第12期的期末。

由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。

二、年结前的准备工作(业务凭证)

在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。

1、检查系统参数

如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。

此外,还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。

如果选择了该参数,则在账务进行期末结账之前,所有业务单据生成凭证。

2、存货核算

需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成凭证。

3、应收应付

使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。

4、业务系统期末结账

当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。

注意:业务系统的各项业务完成后,是否立即进行期末结账,与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能完成相关的调整工作。

三、年结前的准备工作(财务工作)

在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)

1、账务期间要到年末,比如12期

2、出纳管理

1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:

l 现金日记账录入

l 银行存款日记账录入

l 银行存款对账单录入(如果没有则跳过)

l 银行存款日记账与对账单的对账工作

在所有业务都完成后,可进行期末出纳扎账。建议勾选:结转未达账

完成后,出纳年末扎账完成。如下图:

3、固定资产业务

如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧。如果计提了折旧后,又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重新计提。

同时需要利用固定资产生成凭证功能,检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动,如果需要生成凭证,则不要忘了。

计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。

注意事项:

不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。

4、工资业务

如果使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证。

5、财务期末处理

财务期末,请完成所有凭证的过账处理后,再根据需要,进行以下业务处理:

l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们过账。

l 有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将他们过账。

l 所有业务完成后,执行结转损益功能,完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过账。

如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证,手工录入(如结余分配,如本年利润分配等等)。比如企业账要手工做一张凭证,把本年利润转入未分配利润。

并将调账凭证过账。

四、最后进行结账处理

完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。

1、执行年结

在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。

如果有未完成事项,系统会提示,如:

本期有未过账凭证,不能结账

如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示:

收支累科目还没有结平,是否继续?

如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。

2、结账完成

结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登录。

五、查看往年数据

在金蝶KIS专业版、账务平台及行政事业版V12.0及以上的产品中,账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据,比如查询总分类账,只需要设置时间条件即可。

金蝶财务软件在出纳扎账的时候出现“请在当前期间启用,出纳系统后再执行本操作”这要怎么办啊,帮帮忙啊

我是做金蝶的 你先进入系统维护模块中,点开右边的帐套选项,里面有个税务和银行,在税务和银行下面有个是否起用出纳系统,你把起用日期改成2007年第12期,点确定. 然后进入出纳系统中点击出纳扎帐,把扎帐日期改为2007年12月30日就可以了. 有时间可以到 上看看,有很多关于金蝶的知识

金蝶软件凭证过完账以后再怎么做

您好,会计学堂陈老师为您解答

凭证过完账后,如果还未结转损益,就先进行结转损益,生成凭证后,进行凭证审核,然后凭证过账,最后达成所有账务完成后进行结账进入下一期账务处理

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