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金蝶软件转不出账怎么办(金蝶软件怎么过账怎么不能过账)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-13 05:46:11 106 0

本篇文章给大家谈谈金蝶软件转不出账怎么办,以及金蝶软件怎么过账怎么不能过账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

金蝶kis专业版无法过帐,也不能结转损益。过帐时,点击凭证过帐--开始过帐,出现‘选定范围内无过帐凭证’

原因:设置错误导致。解决方法:重新正确设置来解决此问题。

如下参考:

微信号:yyrjlls
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1.代金券投寄,点击停止投寄图标,如下图所示。

2.然后点击弹出界面中的“开始发帖”,如下图所示。

3.结转损益,点击结转损益图标,在界面上弹回,反复点击next,如下图所示。

4.最后一步确认结转日期,点击finish完成结转。

5.将损益结转后,将增加新的凭证。这张凭证也需要过账到账上。

6.最终结帐,点击最终结帐图标选择结帐,如下图。

请问:金蝶软件已启用帐套,为什么我结转不了业务期末结转呢?

如果业务系统结不了帐您可以看看系统有什么提示?要根据具体的提示才能给予具体的处理方案。您可以根据具体的提示“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:

感谢您对金蝶公司的支持!

金蝶软件的期末结账出现不能结转,有部分成品没有单价无法结转?应该

首先要确认本期的所有入库类单据都要有入库单价,有发票的做外购入库核算,没发票的做估价入账核算。

其次期末要做存货出库核算,做过以后还有无法核算的出库单据,在“无单价单据序时薄”里面选择“单价来源”后更新单价,如还有不能更新的,双击单据,手工把出库价维护上去。

金蝶KIS标准版常见问题的解决方法

金蝶KIS标准版常见问题的解决方法

金蝶软件标准版常见问题处理方法汇总,除去固定资产、工资管理和服务器和客户端的问题,其他问题,同样适用于金蝶迷你版。下面是我为大家带来的金蝶KIS标准版常见问题的解决方法,欢迎阅读。

金蝶KIS标准版常见问题的解决方法

1, 输入记账凭证后无法进行审核,换了有此权限的操作员也还是没用,打开审核凭证界面后不显示任何凭证,是怎么回事?

答:是用户授权问题,因为操作员权限没设,在系统维护—》用户管理—》选中用户点授权—》把授权范围选定为“所有用户”,就可以了。

2, 做12月结帐时,提示出纳系统没有结帐,但是出纳系统一直没有启用的。怎么办?

答:先到系统维护-帐套选项-税务银行,启用出纳系统,期间为12期,然后到出纳系统年末轧帐,完成后再到帐务处理年结。

3, 系统维护-账套选项-税务、银行-“是否进行银行对帐?”改为“否”即可。

4, 做凭证时顺序号老是重复,不能直接保存凭证

答:使用工具下的账套数据检查工具可以修复。

5, 资产负债表怎么在页眉上 设置日期为固定每月月底日期 比如现在是三月份要打印2月份的表 怎么让日期显示为2月29号

答:如是Kis专业版、商贸版、K3系统的报表的页眉页脚

编制单位:[sysinfo("companyname","")]|[rptdate("YYYY-mm-dd")]|单位:元 。

单位负责人:|财务负责人:|审核:|制表:

如是Kis迷你版、标准版 在报表属性里页眉页脚为

编制单位: 手工录入 |[会计年度]年[报表期间]月[最大日期]日|单位:元。

6, 科目余额表合计数翻倍,请问如何解决?

答:这个必须用补丁。PT003516

7,过帐时提示:当前使用的功能与其他用户有冲突,目前无法使用。

答:系统工具,网络控制工具,登录后清除挂在里面的数据。在操作时遇到非正常情况都可先用这个工具操作一下,能解决很多问题。

8,需要在每个功能模块独立年结吗?

金蝶KIS标准版账套年结,只需要在年结前完成相关业务处理后,在财务管理期末结账执行即可。

9,计提折旧与出纳轧账的操作有先后顺序之分吗?

出纳年末轧账和计提累计折旧之间,没有必然的先后关系,不需要分先后

在实际业务中,由于出纳工作的特殊性,一般都是出纳先完成本月工作。

10,期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗?

先进行期末调汇,并将调汇生成的凭证审核、过账后,再进行结转损益

11,没有使用出纳管理,但是账务结账时提示:在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账,不能结账

不使用出纳管理业务,必须修改账套选项中的出纳管理为不启用状态

操作:系统维护--》账套选项--》税务银行--》出纳系统--》否--》确定

12,在结账过程中系统提示:在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账,不能结账.

这是由于在启用了出纳管理系统的'情况下,要求必须通过出纳管理的期末轧账功能先进行出纳年末轧账,才能进行年结工作。

13,在结账过程中系统提示:本期还有以下事项没有完成:计提固定资产折旧,不能结账

这是由于在年结之前,还没有计提本月固定资产的累计折旧或是计提折旧后又发生了卡片变动业务,需要在固定资产管理中利用计提折旧功能计提本期的累计折旧,并对生成的凭证进行审核、过账后,才能继续进行年结的工作。

14,在结账过程中系统提示:本期还有以下事项没有完成:结转本期损益,不能结账

这是由于在年结之前,还没有把当月的收入、支出结转到本年利润科目中,需要利用财务管理中结转损益的功能进行自动结转,并对生成的凭证进行审核、过账后,才能继续进行年结的工作。

15,在结账过程中系统提示:本期还有以下事项没有完成:本年利润科目尚有余额,不能结账

这是由于在年结之前,一般要求将本年利润结转到未分配利润科目中,并对生成的凭证进行审核、过账后,再继续进行年结的工作。

16,年结后才发现上年12月凭证数据有误, 需要返回去年账套进行更正,如何处理?

在这种情况下,必须恢复年结过程中系统自动备份的账套备份文件

恢复时注意事项:

要注意记住账套保存位置,以免恢复后却找不到账套

恢复保存的账套文件名不能与当前已经存在的账套文件名相同,以免产生混淆,建议规则:从文件名就可区别出具体的账套内容,如原来的账套文件名为:广州AA有限公司.AIS

可将恢复的账套文件命名为:广州AA有限公司_恢复的调整账套.AIS

或是将原来的账套文件更名为其他,再恢复为正确的账套文件名

更正数据

在恢复后的账套中按照正常的账务更正方法进行处理

重新按年结流程进行年结

重新年结后的数据补充

如果原账套在年结后发生了凭证业务,则在重新进行年结后,需要在新账套中通过凭证引入功能,从原账套中引入这些凭证业务。

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