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金蝶软件上期末余额怎么办(金蝶软件期末怎么结账)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-19 06:22:12 43 0

本篇文章给大家谈谈金蝶软件上期末余额怎么办,以及金蝶软件期末怎么结账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

金蝶年末结账的时候提示“本年利润科目尚有余额”,要怎么办?

会计期间1到12期,都需要结转损益,将损益类的余额转入到本年利润中;出现这个提示,肯定是在12期年结转的时候,需要手动做一张凭证,结转本年利润,将本年利润的余额转入到利润分配、未分配利润中,就不会有这个提示了。

根据如题所示i图,初步判断年末尚有一笔凭证未予结转年度损益,可编制如下会计分录进行损益结转:

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借:本年利润0.01

贷:利润分配-未分配利润0.01

如上会计处理应予如常进行审核记账并生成相关账表,问题可予解决。

扩展资料:

企业期(月)末结转利润时,应将各损益类科目的金额转入本科目,结平各损益类科目。结转后本科目的贷方余额为当期实现的净利润;借方余额为当期发生的净亏损。

年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。

参考资料来源:百度百科-本年利润

金蝶年底期末结账流程

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。

在使用金蝶KIS软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。

金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下:

一、年结时间

一般在账套数据中的当年第12期的期末。

由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。

二、年结前的准备工作(业务凭证)

在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。

1、检查系统参数

如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。

此外,还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。

如果选择了该参数,则在账务进行期末结账之前,所有业务单据生成凭证。

2、存货核算

需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成凭证。

3、应收应付

使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。

4、业务系统期末结账

当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。

注意:业务系统的各项业务完成后,是否立即进行期末结账,与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能完成相关的调整工作。

三、年结前的准备工作(财务工作)

在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)

1、账务期间要到年末,比如12期

2、出纳管理

1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:

l 现金日记账录入

l 银行存款日记账录入

l 银行存款对账单录入(如果没有则跳过)

l 银行存款日记账与对账单的对账工作

在所有业务都完成后,可进行期末出纳扎账。建议勾选:结转未达账

完成后,出纳年末扎账完成。如下图:

3、固定资产业务

如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧。如果计提了折旧后,又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重新计提。

同时需要利用固定资产生成凭证功能,检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动,如果需要生成凭证,则不要忘了。

计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。

注意事项:

不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。

4、工资业务

如果使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证。

5、财务期末处理

财务期末,请完成所有凭证的过账处理后,再根据需要,进行以下业务处理:

l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们过账。

l 有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将他们过账。

l 所有业务完成后,执行结转损益功能,完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过账。

如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证,手工录入(如结余分配,如本年利润分配等等)。比如企业账要手工做一张凭证,把本年利润转入未分配利润。

并将调账凭证过账。

四、最后进行结账处理

完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。

1、执行年结

在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。

如果有未完成事项,系统会提示,如:

本期有未过账凭证,不能结账

如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示:

收支累科目还没有结平,是否继续?

如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。

2、结账完成

结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登录。

五、查看往年数据

在金蝶KIS专业版、账务平台及行政事业版V12.0及以上的产品中,账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据,比如查询总分类账,只需要设置时间条件即可。

金蝶软件做账,期末结转本期损益怎么结转呢?

1、首先,点开金蝶的主页面,点击“账务处理”

2、在跳出的界面中点击下方的“结转损益”

3、在对话框中点击下一步

4、继续点击“下一步”

5、在跳出的界面中点击“完成”,即可生成结转损益的记帐凭证。

扩展资料

根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转。

每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。

在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向。

参考资料:百度百科▬结转损益

金蝶财务软件年底期末结账上年度余额要删除吗

不用删除,

做上年度期末结账,就会自动生成新的 一年账套 期末余额也就自动转到下年作为期初数的

金蝶软件到期末怎么结账?其中的期末结账,自动转账,结转损益都怎么用啊?

首先,单据录完后,要进行凭证过账,然后进行结转损益,再进行一次凭证过账,最后是期末结账。

一、凭证过账:点击凭证过账图标,弹出的界面点击开始过账。

二、结转损益:点击结转损益图标,弹出的界面重复点击下一步,最后一步时确认结转日期,点击完成,完成结转。

三、结转损益后,会新增一张凭证,此张凭证也需要过账,所以需要重复一次步骤一。

四、期末结账:点击期末结账图标,弹出的界面选择结账,点击开始。

金蝶财务软件如何期末结账

现在很多公司都在使用金蝶财务这款软件,那么金蝶财务软件如何期末结账呢?感兴趣的网友下面一起来看看吧。

1、 打开金蝶财务软件。

2、 然后选择账务处理。

3、 然后点击期末结账。

4、 然后点击前进。

5、 然后输入登陆密码,单击完成。

6、 接着点击确定。

7、 最后点击是进行期末结账,就结账完成。

以上就是关于金蝶财务软件如何期末结账的全部内容。

金蝶软件上期末余额怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶软件期末怎么结账、金蝶软件上期末余额怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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