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金蝶软件过完账后怎么办(金蝶软件怎么过不了账)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-13 10:10:20 36 0

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本文目录一览:

一般结完账的金蝶是保存到财务帐套还是备份帐套

一般结完账的金蝶是保存到备份帐套手动备份:进入“账套管理”点备份右箭头,点“手动备份账套” 2、软件自带备份功能:专业版在"帐套管理"里面然后选择备份,选择相应的文件路径即可。

用金蝶软件结账,如果结完帐以后想改正的话怎样操作?

用Manager登陆--Ctrl+F12(反结账)--Ctrl+F11(反过账)--如果有审核的还要反审核(反审核在会计分录序时簿的编辑菜单栏中的成批销章里) 然后就可以改正过来了。

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在金蝶里面录入完凭证之后,又干嘛??可以写个详细的步骤吗??谢谢各位……

金蝶里面录完凭证后的步骤如下:

1、进入“账务处理”中的“凭证过账”。

2、进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。

3、过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。

4、进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。

5、“完成”后生产损益凭证号,即可点击“确定”。

6、损益结转完后,还需对损益凭证进行过账,再次进行过账,完成即可。

7、最后一步账务处理完成后,需要对当期进行结账。

8、进入“期末结账”,按照操作提示进行操作并最终点击“完成”。

求助,金蝶软件年底结账了怎么样返回?

金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

1.可以反过账,反审核,然后修改凭证。

2.如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字

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