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金蝶期末结账了怎么办(金蝶软件期末结账流程)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-19 04:12:09 39 0

今天给各位分享金蝶期末结账了怎么办的知识,其中也会对金蝶软件期末结账流程进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

求助,金蝶软件年底结账了怎么样返回?

金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

金蝶标准年底关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件,不允许跨行和反向签出操作,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。

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必须定期结算。在结算前,按照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。

对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。

确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。

扩展资料:

弘扬明年,账户的平衡,应行横幅年底双红线,在横幅和列双红线以下红字表示中心的措辞“提供持续”,不需要准备的证明记账,也不再会在账户的借方或贷方余额,使年度平衡帐户余额为零,但它必须超过新帐户的结束到明年。

转到下一年度的新账户时,应在新账户页中间第一空白栏写上红字“从上一年开始”,并填写上一年度的余额。

参考资料:百度百科-期末结账

金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账

金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账

是什么版本的呢?如果是K3 直接可以反结账至上个月

如果是KIS 迷你版 标准版 这些版本是一年一个帐套文件 所以找到你年结之前的备份文件恢复吧 录入凭证后 再年结

在金蝶做5月的账,5月的账在没有结账的情况下,能不能返结账4月的账

这个要看你的版本,比较新的版本是不允许反过账反结账了,但是旧的版本是可以的

2006年12月的账改了摘要后 过账期末结账后日期变成2007年1月了 请问怎么返回2006年12月 是金蝶迷你版

年结后原帐套封存,当前可查询的只是2007年度的数据,查询方法不变。

若要查询以前年度数据,操作如下:

在原帐套的存放目录下有一个后缀为a06的文件,将其改名为ais后缀的文件就可以用金蝶软件打开查询了

例如:如果原帐套存放在c:\program files\kingdee\,名为"abc有限公司2006.ais",年结账后该帐套中只有2007年的数据了,你可以将此文件改名为"abc有限公司2007.ais",而在c:\program files\kingdee\目录下会生成"abc有限公司2006.a06",此帐套才是2006年的备份帐套,将其改名为"abc有限公司2006.ais"即可打开查询到2006年的数据。

金蝶KIS迷你版2018年12月的账按常规结账了,没有年结怎么办,要怎么操作才能返回?

找到你结账时的备份,用备份恢复,账套右上角有个文件-账套维护-账套恢复,选中你备份的文件,一般正常的账套尾缀是AIS,备份的尾缀是AIR或AIB,,你试一下,望采纳

金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?

操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账。

结账:财务会计-总账-结账-期末结账

希望能帮助到你!

使用金蝶KIS迷你版、年初输记账凭证时账重复输了。要输1月账的却输了上年12月的。如何修改。已过账

尊敬的客户,您好:

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金蝶迷你版 年末结账后不能在计算上一年12月的报表

不行的,迷你版年结后会生成下一年度的帐套,要看上年度的账的话,打开上年度的帐套

用友,6月只记账没结账,7月接着做凭证日期都显示6月的,如何修改7月的凭证日期,还有6月结账,跪求!

无法修改,

只有6月份结账,才能打开7月的会计期间。

还有6月结账,——点击对账,正确后点击结账就行。

金蝶迷你版年末结账后,录入下月第一张凭证时,凭证顺序号还是续上年的,请问怎样解

QAQ,迷你版和标准版每年年底12期结账时候会生成另外一个账套,你没有年结吧

金蝶期末结账了怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶软件期末结账流程、金蝶期末结账了怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。

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