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金蝶期间不能反结账怎么办(金蝶反结账没反应)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-14 06:04:13 78 0

本篇文章给大家谈谈金蝶期间不能反结账怎么办,以及金蝶反结账没反应对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

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对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。

扩展资料:

结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。

转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。

结计“过次页”发生额的方法

结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

参考资料来源:百度百科-期末结账

为什么我的金蝶KIS专业版为什么不能反过账?不能反过账?

新版的金蝶专业版,原来的反过账功能被取消了,需要自己添加。

1、打开金蝶专业版,在“我的KIS中”的“应用服务”选择“添加服务”。

2、点击“推荐”,添加反过账

3、金蝶凭证现在可以反过账操作了,操作 - 全部反过账可以正常使用了。

扩展资料

金蝶KIS可以使用快捷键“CTRL+F11”来进行反过账操作

1、凭证反过账:CTRL+F11

2、期末反结账:CTRL+F12(慎用)

3、出纳反扎账:CTRL+F9

反过账功能,是反过账未结账的凭证,结账后的凭证需要反结账之后才能反过账。

金蝶旗舰版当前期间存在已生成凭证的单据,不能反结账?

记账期间不一致,要反结账的话需要先把已做的凭证删除掉,再次操作下试试.

或换版本,v12

金蝶K3怎么反结账

1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。

2、登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。

3、如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

4、这时,将弹出[Anti-Checkout]界面,单击Next。

5、单击“下一步”按钮以确认是否取消结帐,然后单击“确定”按钮。

6、单击“确定”按钮后,系统开始注销。

7、单击库存管理,找到期末,然后双击。 执行期末结算处理。

金蝶软件反结帐是怎么操作的

1.打开金蝶软件,登录系统后,双击“反签”按钮,如图所示。

2.如果觉得查找不方便,也可以在20060后直接在界面右上角输入反向签出的快捷方式号。

3.此时,将弹出[反向签出]操作界面。

4.点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

5.点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

6.反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。

关于金蝶期间不能反结账怎么办和金蝶反结账没反应的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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