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金蝶期初录错怎么办(金蝶期初录入)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-16 06:40:13 51 0

今天给各位分享金蝶期初录错怎么办的知识,其中也会对金蝶期初录入进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

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做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。

扩展资料:

会计差错更正的原则:

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源:百度百科-会计差错更正

几年前的软件账期初录错了

一般情况下初始化数据录入错误不能更改,只能重新启用录。

像用友,金蝶,都可以更改,可能有点麻烦。如果你用的是有友,只要没有凭证记账,总账的期初余额都是可以修改的。

如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样,说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账,使期初处于可修改状态。

还有一种是智点财务软件,它可以修改表单数据。像凭证,报表,期初数据。只要在结账前,就可以到期初余额项目中直接修改。还可以自己编制财务报表。功能还不错。

金蝶银行存款新增了二级科目,期初数不对怎么处理

期初数错误了,无法直接修改,只能是重新建

财务软件在以后月份发现期初余额出现差错了想返回调整是不可能的;因为财务软件的期初一经使用就不得修改;建议只要在发现错误的月份

那个金蝶软件建账的时候,不小心把期初数给弄错了,现在已经做了3个月的,怎么办啊?

得看是金蝶的什么版本,如果是迷你版、标准版的,你可以找当初启用帐套时软件自动生成的备份文件,恢复备份后新生成的帐套是未启用状态的,你在此基础上修改期初数然后启用帐套。启用后打开此帐套,点击“文件”--引入--凭证,出现帐套选择界面,选择你已经录入了几个月凭证的帐套,将凭证引入到新帐套中。

如果是商贸系列,专业版,K3等版本的,直接反结账,反过账到初始期间,然后反初始化,对起初数进行修改,修改后启用,过账,结账即可

金蝶期初录错,还没有结束初始化,怎么清除数据吗

没有结束初始化,可以直接在录入初始化界面修改的!

如果太多了,不想一个一个的改,可以在数据库后台清除下t_Balance表就行了,这个需要懂sql语句的

关于金蝶期初录错怎么办和金蝶期初录入的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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