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金蝶没做年结怎么办(金蝶软件年未如何结转到下一年)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-18 11:48:14 56 0

本篇文章给大家谈谈金蝶没做年结怎么办,以及金蝶软件年未如何结转到下一年对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账

金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账

是什么版本的呢?如果是K3 直接可以反结账至上个月

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如果是KIS 迷你版 标准版 这些版本是一年一个帐套文件 所以找到你年结之前的备份文件恢复吧 录入凭证后 再年结

在金蝶做5月的账,5月的账在没有结账的情况下,能不能返结账4月的账

这个要看你的版本,比较新的版本是不允许反过账反结账了,但是旧的版本是可以的

2006年12月的账改了摘要后 过账期末结账后日期变成2007年1月了 请问怎么返回2006年12月 是金蝶迷你版

年结后原帐套封存,当前可查询的只是2007年度的数据,查询方法不变。

若要查询以前年度数据,操作如下:

在原帐套的存放目录下有一个后缀为a06的文件,将其改名为ais后缀的文件就可以用金蝶软件打开查询了

例如:如果原帐套存放在c:\program files\kingdee\,名为"abc有限公司2006.ais",年结账后该帐套中只有2007年的数据了,你可以将此文件改名为"abc有限公司2007.ais",而在c:\program files\kingdee\目录下会生成"abc有限公司2006.a06",此帐套才是2006年的备份帐套,将其改名为"abc有限公司2006.ais"即可打开查询到2006年的数据。

金蝶KIS迷你版2018年12月的账按常规结账了,没有年结怎么办,要怎么操作才能返回?

找到你结账时的备份,用备份恢复,账套右上角有个文件-账套维护-账套恢复,选中你备份的文件,一般正常的账套尾缀是AIS,备份的尾缀是AIR或AIB,,你试一下,望采纳

金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?

操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账。

结账:财务会计-总账-结账-期末结账

希望能帮助到你!

使用金蝶KIS迷你版、年初输记账凭证时账重复输了。要输1月账的却输了上年12月的。如何修改。已过账

尊敬的客户,您好:

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金蝶迷你版 年末结账后不能在计算上一年12月的报表

不行的,迷你版年结后会生成下一年度的帐套,要看上年度的账的话,打开上年度的帐套

用友,6月只记账没结账,7月接着做凭证日期都显示6月的,如何修改7月的凭证日期,还有6月结账,跪求!

无法修改,

只有6月份结账,才能打开7月的会计期间。

还有6月结账,——点击对账,正确后点击结账就行。

金蝶迷你版年末结账后,录入下月第一张凭证时,凭证顺序号还是续上年的,请问怎样解

QAQ,迷你版和标准版每年年底12期结账时候会生成另外一个账套,你没有年结吧

金蝶年底期末结账流程

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。

在使用金蝶KIS软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。

金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下:

一、年结时间

一般在账套数据中的当年第12期的期末。

由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。

二、年结前的准备工作(业务凭证)

在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。

1、检查系统参数

如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。

此外,还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。

如果选择了该参数,则在账务进行期末结账之前,所有业务单据生成凭证。

2、存货核算

需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成凭证。

3、应收应付

使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。

4、业务系统期末结账

当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。

注意:业务系统的各项业务完成后,是否立即进行期末结账,与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能完成相关的调整工作。

三、年结前的准备工作(财务工作)

在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)

1、账务期间要到年末,比如12期

2、出纳管理

1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:

l 现金日记账录入

l 银行存款日记账录入

l 银行存款对账单录入(如果没有则跳过)

l 银行存款日记账与对账单的对账工作

在所有业务都完成后,可进行期末出纳扎账。建议勾选:结转未达账

完成后,出纳年末扎账完成。如下图:

3、固定资产业务

如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧。如果计提了折旧后,又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重新计提。

同时需要利用固定资产生成凭证功能,检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动,如果需要生成凭证,则不要忘了。

计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。

注意事项:

不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。

4、工资业务

如果使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证。

5、财务期末处理

财务期末,请完成所有凭证的过账处理后,再根据需要,进行以下业务处理:

l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们过账。

l 有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将他们过账。

l 所有业务完成后,执行结转损益功能,完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过账。

如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证,手工录入(如结余分配,如本年利润分配等等)。比如企业账要手工做一张凭证,把本年利润转入未分配利润。

并将调账凭证过账。

四、最后进行结账处理

完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。

1、执行年结

在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。

如果有未完成事项,系统会提示,如:

本期有未过账凭证,不能结账

如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示:

收支累科目还没有结平,是否继续?

如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。

2、结账完成

结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登录。

五、查看往年数据

在金蝶KIS专业版、账务平台及行政事业版V12.0及以上的产品中,账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据,比如查询总分类账,只需要设置时间条件即可。

金蝶软件年结操作步骤

金蝶软件年结操作步骤如下:

1、结账前其他操作员退出账套。

2、生成延续账套AIS,结账到下一年度第一期,保留年末节点数据,删除明细数据。

3、生成年结账套AIY,保留所有凭证等明细数据。

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