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金蝶k3暂估冲回怎么办(金蝶kis怎么冲暂估)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-15 03:30:21 47 0

本篇文章给大家谈谈金蝶k3暂估冲回怎么办,以及金蝶kis怎么冲暂估对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

详细讲述金蝶K3中存货暂估不启用“外购入库生成暂估冲回凭证”案例怎样做

一、请按以下做法来实现,不用启用暂估但是却能使用暂估:

1、前提:下面说的话都必须是存货核算之后的操作

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2、新建一个科目:应付账款(暂估)

3、生成凭证时,外购入库单的凭证模板如下设置:

借方:单据上的存货科目

贷方:科目模板 应付账款(暂估)

4、外购入库单下推称发票并且勾稽,存货核算之后,发票生成凭证

二、不启用这个选项,只是系统不会自动生成暂估凭证了,要自己手工生成。系统有两个选项,一个是单到冲回,一个是差额调整,可以建立帐套测试一下,

发票和入库单有差异的话,系统会根据选项生成红蓝单据或差额单据,用系统生成的单据和发票配合、做好凭证模板就可以手工生成冲回凭证了。

扩展资料

(一)固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成;

(二)已经过试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时,或者试运行结果表明能够正常运转或营业时;

(三)该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;

(四)所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求相符或基本相符,即使有极个别地方与设计或合同要求不相符,也不足以影响其正常使用”之规定,就会计核算的角度而言,固定资产无论是否办理竣工决算,若已达到预定可使用状态并已实际投入使用的,即可以并且应当按照暂估价值转入“固定资产”科目并提取折旧,但不需要调整原已计提的折旧额。

(五)因此对该固定资产按暂估价值提取折旧是符合财务会计制。

参考资料:百度百科-暂估

金蝶K3暂估冲回凭证生成方式

系统中在存货核算模块系统参数设置中,有一百个参数可以修改为“月初一次冲回”,但是对于帐套启用之前度的暂估单据无法使用“月初一次冲回”,只能用“单到冲回”,另外“月初一次冲回”每个月结账时会生成冲回凭证,只不过是系统自动生成而回已;委外业务由于是单独处理,系统限制无法修改为“月初答一次冲回”,只能使用系统限定的生成凭证的方式,即月初一次冲回。

金蝶k3中销售管理模组中对已出库未开发票的怎么处理

金蝶k3中销售管理模组中对已出库未开发票的怎么处理

出库单用来结转销售成本的 发票是用来结转收入的。当月先结转成本做暂估咯

金蝶K3软体 对于销售管理模组中已出库未开发票的出库单应下推成哪种单据,下月实际开发票后又如何生成发票

销售模组中:出库跟发票都是权责发生制,即哪个月发生的就走哪个月。

到财务就不一样了:财务根据销售出库单制作 销售成本凭证

因为销售业务发生了,根据税法规定,应该走暂估收入。等到发票开具后对该暂估进行冲回,然后再勾稽生成收入科目的凭证。

金蝶k3中已出库未开发票的怎么生成凭证

由出库单生成凭证即可 出库单上有一个成本金额 和一个销售金额 销售金额可以没有 但一定要有成本金额,所以出库单是用来结转销售成本,发票是用来结转销售收入的

u8里已销售出库存未开发票怎么处理

做销售发货单或者销售出库单,别做发票!

K3系统中销售出库已开发票和未开发票的出库该做怎么样的账务处理?

出库并开发票,需要在供应链中作销售出库单和销售发票,同时生成凭证,不论前期什么时候的出库只要是本期开票的,都要确认为本期销售。账务处理就是借:应收账款 贷:主营业务收入

贷:应交税费。

出库但未开票,则只是在供应链中作销售出库单,反映库存减少,但发票未开,不做账务处理。

金蝶K3在应收账款管理模组中销售退回怎么处理?

走流程,从销售退货单开始做、做完在做销售发票、至于账款看你们是继续发货呢,还是直接退钱;

用友已经销售发货但未开发票怎么处理

先确定在系统中是不是需要做发票处理。

不需要,做账的时候用销售发货单生成凭证

需要,就按正常流程,生成发票处理

采购未开发票怎么处理

几种处理方法,供参考

1、暂估,直到来发票

2、把钱打给个人,其他应收挂出来,拿其他发票冲( 不正规,但是很多企业这么做 )

2、按送货单、入库单、或收据做采购入库的凭证,但是汇算清缴时会把这部分无票的调增你的应纳税所得。( 最正规,符合会计和税法要求 )原理是:会计按事实做账,税务按税法要求计算

金蝶软体中未开发票的出库单,销售成本核算时能筛选出吗

我不知道你说的筛选是什么意思

但未开票的出库单在存货核算计算成本的时候,是会参与运算的,就是说该出库单的成本也会算出来

本月发出,但未开发票,金蝶软体是怎么处理的

当期发出,未开发票,生成销售出库。

看公司采用的是权责发生制还是收付实现制,一种当期形成收入,一种实际开票形成收入。

金蝶K3应该怎样冲回存货暂估

您好!您可以在系统设置——系统设置——存货核算——系统设置——核算系统选项。里面查看您的核算方式。建议您的发票跟入库单勾稽核算之后再做暂估冲回。

在金蝶K3在做存货暂估的处理?

1、以前月份的入库单做了暂估后收到发票的应在本期将其暂估冲回处理,并生成发票。

2、入库没有发票的不想每月暂估,那在暂估时可以采取票到冲回的方式处理,这样只要没票就可以一直暂估下去,或做普通发票处理。

金蝶K3初始化暂估如何处理?

金蝶K3初始化暂估如何处理:

按下列三种方法处理

1、由暂估入库单下推后生成发票

2、外购入库核算。系统会自动生成相应的差额调整单

3、通过凭证模板制作记帐凭证

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