今天给各位分享金蝶k3已结转损益怎么办的知识,其中也会对金蝶k3未分配利润结转在哪里进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、哪位高手知道怎么用金蝶k3结转销售成本和损益,急急急!
- 2、金蝶K3结账--结转损益,提示未设置本年利润科目。能帮我解决一下吗
- 3、金蝶K3总帐结帐结转了损益,自动转帐、凭证摊销也要做吗,还是结转了损益就可以期末结账
- 4、如何在金蝶K3中结转本年利润
- 5、用金蝶K3 当主营业务收入为负数时 结转损益应该怎么结转
- 6、金蝶k3中,在期末结转损益是提醒本年利润科目不存在或未设置怎么办?
哪位高手知道怎么用金蝶k3结转销售成本和损益,急急急!
1、结转销售成本,在存货核算中先设定好凭证模板,然后生成凭证,如下图:
2、结转损益在账务处理模模块,点结转损益,可以自动结转损益,如下图:
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
3、结转损益是自动结转的。
金蝶K3结账--结转损益,提示未设置本年利润科目。能帮我解决一下吗
如果没有本年利润科目,先增加会计科目,在再到转帐定义中去设置期间损益结转收入支出科目对映的科目本年利润就行了。在系统设置里-总账-系统参数-总账里面本年利润和利润分配科目进行设置。
本年利润结转方法(账结法和表结法) (根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转。每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”。)
为了计算出当期利润,通常采用两种方法,表结法和账结法。国内一些财务系统多采用账结法,这似乎比较符合中国式习惯。结算时损益类的虚账户的余额结转汇总到本年利润科目,最后账户无余额,资产负债类实账户也应结转余额到下一期间做为其期初余额。而国外系统使用所谓的表结法。比较一下这两种方法。
(一)表结法
表结法下,各损益类账户每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“年利润”账户,只有在年末时才将全年累计余额转入“本年利润”账户。但每月月末要将损益类账户的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏,同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数栏,通过利润表计算反映各期的利润(或亏损)。表结法下,年中损益类账户无需结转入“本年利润”账户,从而减少了转账环节和工作量,同时并不影响利润表的编制及有关损益指标的利用。
(二)账结法
账结法下,每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类账户的余额转入“本年利润”科目。结转后“本年利润”科目的本月合计数反映当月实现的利润或发生的亏损,“本年利润”科目的本年累计数反映本年累计实现的利润或发生的亏损。账结法在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。
原则
本年利润结转方法(账结法和表结法)
新会计制度规定,企业期末结转利润(亏损)时,可以采用表结利润的方法或账结利润的方法。账结利润法和表结利润法在进行会计核算时,它们之间有相同点也有不同点。
计算利润的过程相同
两种方法都是根据计算期末算出的当期利润总额(或亏损总额),通过损益类会计科目将其余额转入到“本年利润”会计科目内,具以结出损益的方法。其计算利润的过程是一致的。
使用的会计科目相同
无论采用表结利润法还采用账结法,都使用损益类中的所有会计科目和“本年利润”科目。企业实现的利润(亏损),一律通过“本年利润”科目进行核算。即期末将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目。
结账时间的内涵不同
两种方法对损益类科目的结算时间虽然都规定在“期末”,但其内涵不同,表结利润法对“期末”的涵义是指“年末”,而结账利润法对“期末”的涵义是指“月末”。
对利润进行核算的会计处理程序不同
表结利润法,每月结账时,损益类各科目的余额不需要结转到“本年利润”账户内,只有到年度终了时,再采用此方法将损益类各账户的全年累计余额转入到“本年利润”账户。“本年利润”科目平时不用,年终时才使用。
账结利润法,是新会计制度未颁布前企业常用的,也是唯一的计算结转利润的方法。新会计制度颁布后,企业可在两种方法中任选一种。采用此方法,每月终结账时,将损益类各科目的余额转入“本年利润”账户中,通过“本年利润”科目结出本月份利润(亏损)。每月都要重复使用损益类科目和“本年利润”科目进行当期盈亏的计算和结转。
表结利润和账结利润两种方法是相对而言的,它们既有区别又有联系。企业在采用表结利润方法进行利润核算时,其年末结转损益实际上也就是账结利润法账务处理在其时点上的具体应用。
金蝶K3总帐结帐结转了损益,自动转帐、凭证摊销也要做吗,还是结转了损益就可以期末结账
自动转账与凭证摊销依据贵公司实际情况确定,在k3中不是必须的操作,结转损益之后出具对应的报表,核对没有问题,就可以结账。
如何在金蝶K3中结转本年利润
1.首先,在金蝶软件主界面上点击账务处理,如下图所示。
2.将会出现一个新页面,需要单击结转损益图标,如下图所示。
3.然后,选择相关科目,点击下一步,如下图所示。
4.单击完成,继续进入下一步,如下图所示。
5.这样,就跳转到本年利润的页面了,如下所示。
用金蝶K3 当主营业务收入为负数时 结转损益应该怎么结转
主营业务收入为负数时,制作主营业务收入的凭证,还是要将他放在贷方(即跟科目本身的借贷方向一致),然后,凭证过账之后,结转损益还是跟平时结转损益一样,通过系统生成结转损益凭证就行了。结转损益的操作还是跟以前一样,只有自己录入的凭证要注意。
金蝶k3中,在期末结转损益是提醒本年利润科目不存在或未设置怎么办?
到系统设置-总账-系统参数中设置一下本年利润和未分配利润科目
金蝶k3已结转损益怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶k3未分配利润结转在哪里、金蝶k3已结转损益怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
发表评论