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金蝶k3网络版年结怎么办(金蝶软件年结以后怎么打开)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-17 08:26:13 41 0

今天给各位分享金蝶k3网络版年结怎么办的知识,其中也会对金蝶软件年结以后怎么打开进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

金蝶k3怎么跨年度反结账

金蝶k3怎么跨年度反结账的方法。

如下参考:

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1.具有反签出权限的用户需要登录相应的账号集。

2.登录系统后,点击库存核算,双击“倒签”按钮。

3.如果查找不方便,也可以直接在界面右上角输入快速柜台结帐号20060后输入。

4.此时,[反签出]操作界面将弹出。单击next,如下图所示。

5.单击next确认签出,然后单击ok。

6.点击“确定”并按下内部按钮后,系统开始反向签出,如下图所示。

7.点击“仓库管理”找到期末房源,双击进行最终结算。

金蝶K3年度结账的操作方法

K3年度结账与平时月度结账一样,只是一般年结时需要做将本年利润结转到本年利润的凭证,这一张凭证需要手工做。

年结后不需要新增下一年账套,直接沿用上年账套,下年度资产负债表年初数取下年度第一期的期初余额(也就是上年年度年末余额)。

如何在金蝶K3中结转本年利润

金蝶K3中结转本年利润可参考以下步骤:

一、在“总账”模块中,选择“结账”-“自动转账”命令,打开“自动转账凭证”界面;

二、切换到“编辑”界面。单击下面“新增”按钮,名称栏填入“本年利润结转到未分配利 润”;选择机制凭证“自动转账”, 在转账期间选择“全部”(有些为1-12月),凭证字“记”,单击“确定”按钮,返回“自动转账凭证”界面。

三、在第一条分录中录入凭证摘要“本年利润结转到未分配利 润”,科目获取为“利润分配-未分配利润”的科目号,选择方向为“自动断定”,选择转账方式为“转入".;

四、在第二条分录中录入摘要“本年利润结转到未分配利 润”,科目获取为“本年利润”的科目号,选择方向为“自动断定”,转账方式为“按公式转出",公式方法为“公式取数”,公式定义单击“下设”,系统弹出“公式定义”窗口;

单击该窗口右侧“公式向导”(有的是图标)按钮,系统出现“公式向导”窗口,科目按F7功能键获取“本年利润”科目号,取数类型按F7获取“Y期末余额”,单击“确认”按钮,返回“公式定义”窗口,

单击“确定”按钮,返回“自动转账凭证”界面。单击“保存”按钮。

五、切换到“浏览”界面,对建立的转帐公式进行审核,认为正确时,在该记录空格前划勾。

六、单击“生成凭证”按钮,稍后显示转账结果。

在所有的凭证都录完登帐之后,手工录入一张凭证将本年利润结转到未分配,而不是像一般损益类由软件通过“结转损益”自动结转。

有谁知道金蝶K3网络版的进销存该怎样结帐?不知道年度怎样结转呢,有两年没结转导致数据库数据都不标准!

建议去寻找当地的金蝶机构对你进行针对性的培训,这样你就可以重头开始学习了,或者是单位的金蝶软件,一般交了服务费的话,让你们的服务专员过来教你一下也很好的,

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。

二、结账的具体步骤:

1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;

1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);

2、点击“财务期末结账”;

3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);

4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)

5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。

三、结账注意事项

1、确认本月单据全部审核;

2、检查存货的核算避免遗漏;

3、如有固定资产模块记得计提折旧;

4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;

5、在年结之前一定要备份帐套数据;

6、最后进行结账处理。

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