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金蝶看3其他应付款怎么办(金蝶其他应付单怎么设置凭证模板)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-19 07:46:10 41 0

今天给各位分享金蝶看3其他应付款怎么办的知识,其中也会对金蝶其他应付单怎么设置凭证模板进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

金蝶K3:209 - 其他应付款/007 - 米款这样的科目形式是怎么弄的?

这个是科目下挂核算项目,比如其他应付款科目资料里点击核算项目(科目没发生额时设置),选择供应商或者其他往来单位(自己新增核算项目类别)。

金蝶K3其他应付款的年初余额从哪里删除啊

年初余额是由去年的账户余额结转过来的,是不能修改的。

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如果你一定要修改,就只能从备份账套中重新启用去年的未结账的账套,调整数据并更换账套名称后再结转成一个新的账套,最后把原账套中的凭证引入到新账套就可以了。

预收账款转其他应付款金蝶如何操作

1、进入软件后,点击“财务会计—总帐—凭证处理”。

2、进入凭证处理,点击凭证录入。

3、根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键。

4、每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理——凭证查询。

5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口,选择未过帐、未审核,点击确定。

6、搜索出了未过帐未审核的凭证,在上端点击编辑,点击成批审批。

7、审核成功后,点击第二排的“过滤”按钮。

8、会出现刚才窗口,选择已审核、未过帐。

9、过滤出已审核未过帐的凭证后,点击“编辑——全部过帐”。

10、全部过帐成功,回到主界面,点击“总帐——结帐”。

11、点击结帐后,再点击“期末结帐”。

12、点击开始按钮结帐即可。

我使用的是金蝶k3软件,1月份做了一笔其他应付款账务后,在其他应付款明细账上确没有显示,不知道是为什么

他应付款账务在系统中是录入的其他应付单吧,“其他应付款明细账”如果是指总账中的明细分类账,建议检查凭证是否正确生成;如果指的是应付系统中的应付款明细表,可能由于没有一次性将该单据录入完成,导致没有在应付款明细表中,看下具体版本是多少,需要根据版本处理。

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