本篇文章给大家谈谈金蝶k3没有结账怎么办,以及金蝶kis标准版结不了账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊
金蝶K3固定资产反结账的方法如下:
1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。
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2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。
3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、最后反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,这样问题就解决了。
金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。
金蝶k3系统中,2月份的帐未结,可发票生成在3月,怎么办?
先把2月份的账进行结账处理,然后用3月份的日期登录K3,最后对3月份生成的发票制单生成凭证。
金蝶k3没有结账怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶kis标准版结不了账、金蝶k3没有结账怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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