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金蝶k3隔月反结账怎么办(金蝶k3怎么反结账前一个月的)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-17 03:20:17 54 0

本篇文章给大家谈谈金蝶k3隔月反结账怎么办,以及金蝶k3怎么反结账前一个月的对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊

金蝶K3固定资产反结账的方法如下:

1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。

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2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。

3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、最后反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,这样问题就解决了。

金蝶K3怎么反过账

1、有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出[反结账]操作界面。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、反结账结束后,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统上期单据处理完成后,再次进行期未结账处理。

金蝶k3存货要反结账会怎么样会有什么影响

金蝶k3存货要反结账会有影响:在做次月的账之前反结账是没有问题的。

金蝶k3财务管理:

提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统,通过预算编制、调整,预算执行、控制、预算分析、预算考核评价,保障企业战略目标的实现。

提供全面的集团资金统一管理系统,以业务为中心、财务为核心,对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理,实现企业资金的整体管理与调配,做到资金事前计划、实时控制和分析,加快资金周转,提高资金使用效益,帮助企业全面提升核心竞争力。

金蝶k3功能:

提供以凭证处理为核心的财务核算系统,在凭证录入的基础上,自动生成各种分析账表,帮助企业减少重复工作,提高数据准确性、适时性、共享性。

提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理,根据资产的不同折旧方法,自动计提折旧,并形成各种资产分析管理报表,帮助企业强化资源有效控制,防范减值风险。

提供全面的工业企业成本核算及管理系统,围绕“费用对象化”的基本成本理念,与相关模块集成,通过费用归集、费用分配、成本计算实现实际成本处理的业务流程;在此基础上,建立成本预测、成本控制、成本分析和考核体系,帮助企业实现全面、科学的成本管理。

金蝶软件反结帐是怎么操作的

1、首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能:

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2、 完成上一步操作后会弹出新的窗口来,此时可显示结账与反结账功能,选择反结账功能:

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3、最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软件即可完成反结账的操作。以上就是金蝶软件反结帐的操作流程:

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金蝶K3已经做了这个月的凭证了,还能反结上个月的帐吗

楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:

确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。

再到【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】,选择反结账即可。

注意:第一步也可以不操作,直接操作第二步即可。因为会在反结账的过程中,提示是否同意把本期的已过账凭证反过账。

希望能帮助到你

金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?

操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账。

结账:财务会计-总账-结账-期末结账

希望能帮助到你!

关于金蝶k3隔月反结账怎么办和金蝶k3怎么反结账前一个月的的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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