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金蝶k3反过账怎么办(金蝶k3不能反过账怎么办)

用友财务软件 金蝶软件 2023-02-12 18:12:15 85 0

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本文目录一览:

金蝶k3怎么反过账

金蝶k3怎么反过账,

有反结账权限用户,登录相应的账套。

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1、单击【账务处理】,同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键;

2、在弹出【反过账】窗口,单击【完成】按钮,开始反过账。

系统管理员组中的用户才有反过账操作权限。

反过账就是对已经过账的凭证进行取消过账的过程。

金蝶K3怎么反过账

1、有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出[反结账]操作界面。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、反结账结束后,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统上期单据处理完成后,再次进行期未结账处理。

金蝶软件标准版怎么反过账啊?

金蝶软件标准版反过账只需6步。如下参考:

1、我们点击金蝶的主页,我的kis-点击下面的“应用中心”-点击“添加服务”。

2、在弹出的界面中,点击“推荐”—“推荐应用”—“添加”按钮,在“反帖子”下点击。

3、此时,回到“我的kis”应用中心主页,您可以看到“反发帖”工具。

4、此时,我们单击“会计处理”--“凭证过账”选项。

5、这个时候,没有一个词是不能反贴的。直接单击下面的开始过帐。

6、然后会弹出“凭证已过帐”字样。过帐后,将通知您已过帐了多少凭单。单击“关闭”。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a.  由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶反过账的操作步骤

金蝶KIS记账王修改已结账凭证的步骤:

1、打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可,设置了口令的话需要输入口令,否则无法继续。温馨提示,如果Ctrl+F12被系统占用请尝试同时按住Ctrl+Fn+F12,优先选择仍然是Ctrl+F12。 金蝶KIS记账王反结账页面 金蝶记账王反结账页面

2、金蝶KIS记账王反过账操作方法是在反结账后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11,弹出界面如下图所示: 金蝶KIS记账王反过账界面 金蝶记账王反过账界面 当然,如果Ctrl+F11被系统占用,用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态,所以请用户慎重使用“反过账”功能,可以设置限制此功能只允许系统管理员使用。

3、做完反结账反过账操作后,系统界面由过滤条件直接进入会计分录序时簿的反审核凭证,进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

拓展资料:

1,对于财务人员而言,一年之中不可能每笔记账凭证都正确。难免,多多少少会有一点儿错误。反过账能够在过账之后返回我们过账前的状态,可以让财务人员返回去修改之前的记账凭证。那么在金蝶KIS迷你版中如何进行反过账呢?非常简单,只需要大家记住CTRL+F11快捷键使用即可。

2,如下图,现在的账套,已经对6月份的记账凭证进行了过账的处理。我们点击“凭证查询”,选择“全部”,可以看到在会计分录序时簿中的 "过账”列,所有凭证前都被标注了星号 * ,表示凭证已经过账。 另外,我们还可以再通过点击“凭证过账”按钮加以验证。点击“凭证过账”后,提示“当前会计期间没有需要过账的会计凭证”,意味着6月份的记账凭证已经全部过账。

操作环境:笔记本型号,联想拯救者R7000P。

金蝶财务软件怎样反过账

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。

具体的方法如下:

1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

扩展资料

主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账 )

注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)

反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)

参考资料来源:百度百科-帐务处理系统

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